你好同學(xué)!你按未沖減后的成本填報就好。經(jīng)濟普查與報稅不一定相關(guān),是以真實發(fā)生的數(shù)據(jù)填寫。

19年結(jié)賬,利潤分配虧損20萬,匯算清繳的時候調(diào)整暫估成本,還有超出的業(yè)務(wù)招待費等調(diào)增50萬,多出的已經(jīng)補稅了,實際19年的利潤已經(jīng)沒有了,但是賬上還有這20萬的虧損,我該怎么調(diào)賬才能把這個虧損調(diào)平了,如果一直在賬上就該影響今年的利潤了 想要賬表一致
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
工地上雇傭了一個零工,費用5000,他個人不想去代開發(fā)票,怎么處理呢,申報個稅嗎
老師請問一下我們是做裝修的,跟公司業(yè)務(wù)沒有關(guān)系,賺了5000,要給員工2000,請問一下計入什么科目
我們?nèi)ツ暧幸还P私人賬戶轉(zhuǎn)進來,然后用公對公轉(zhuǎn)出去的那筆,是私人轉(zhuǎn)了錢進來,然后我們代別人買東西,這樣子怎么平賬,做賬的是私人進來其他應(yīng)付賬款 支付貨款的時候直接沖其他應(yīng)付款 一個是私戶進來,一個是公戶出去 怎么做平呢 私戶進來掛其他應(yīng)付款,公戶支付還是掛那個科目 可以幫我寫一下嘛?另外專票被勾選了怎么處理 你們只是代買,取得發(fā)票不做賬,除非,你們要開票給他就按自己購買銷售給他處理。
建筑服務(wù)類哪些符合簡易計稅
業(yè)務(wù)員用自己的錢購買的商品沒有發(fā)票,公司給報銷了。該怎么做賬務(wù)處理
老師,你好, 車間只工作了6天,請問,設(shè)備折舊費還有廠房折舊費,計入產(chǎn)品成本,還有管理費用?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)做了幾年的賬。發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款未做外幣核算怎么辦
老師您好我想問一下河北廊坊香河有個公司想減資,減資資料是自己寫嗎還是提交的時候比如說股東會決議還有債務(wù)證明啥的都需要自己提前準(zhǔn)備嗎
老師 跨境電商的需要做出口的備案嗎
法人名下房產(chǎn),無償給公司做辦公場所使用,這樣可以不?
好的,謝謝老師
這只要改一個利潤表和科目余額表就行了吧?
是的,你看他們要填寫的是哪些表