你好,同學(xué) 這個未來要打回去嗎,不打回去的話,計入營業(yè)外收入
提問:老師,我們有一個類似于京東的銷售平臺,本來買家購買商品,再確認(rèn)收貨后,款就打給賣家?,F(xiàn)在系統(tǒng)對接問題,賬戶打到了我們公司的對公賬戶,請問這筆款要怎么處理?
老師,請問一下像一些抖音平臺的商品卡返傭,這個返傭點是直接打到對公賬戶,想這些業(yè)務(wù)需要入賬么,入賬的話是不是分錄 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入?
公司對公賬戶收到個人打來的款,公司再打到別的公司對公賬戶 應(yīng)該怎么做分錄 就是個人把服務(wù)費打到我公司,我公司再把這個款轉(zhuǎn)給別公司,別公司給我公司開票 那我公司怎么平賬務(wù)
老師,我單位是物業(yè)公司,商場的物業(yè),現(xiàn)在有個這種業(yè)務(wù),你看看我應(yīng)該怎么處理。我公司和抖音合作,客戶可以從抖音平臺購入各商鋪的購物券,比如70抵100,150抵200元。這樣抖音收到款后就把款轉(zhuǎn)回我公司,我公司再按名字轉(zhuǎn)給各商鋪,現(xiàn)在是有個問題,如果抖音收的款就通過我司轉(zhuǎn)給各商鋪我司只是代打款也好說,但是現(xiàn)在是我司也得給商鋪一定的補(bǔ)貼金額,那我司出的這個錢我應(yīng)該怎么做賬。
老師,請問一下,就是員工自己個人充值一筆款到抖音平臺為公司的產(chǎn)品做推廣,然后這個抖音平臺退款了一部分到公司的對公賬戶,因為原來員工充值的時候不對公支付,所以想問一下這個退款如何會計記賬,沒有單據(jù)。
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
不打回去了,需要交稅嗎?
不用交納增值稅,計入營業(yè)外收入,合并利潤表一起交納所得稅