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Q

收到餐飲費(fèi)發(fā)票,按照餐飲費(fèi)發(fā)票的金額支付給實(shí)際報(bào)銷人嗎?

2024-04-18 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 18:46

您好, 是的,就是你說的這樣的

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快賬用戶6844 追問 2024-04-18 18:47

那餐飲費(fèi)發(fā)票總額已經(jīng)超過年收入的千分之五了,我怎么入賬做分錄啊

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快賬用戶6844 追問 2024-04-18 18:48

是不是還是寫管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),它影響企業(yè)所得稅的季報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 18:50

這個(gè)是有限額的,不能全額抵扣

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快賬用戶6844 追問 2024-04-18 18:53

就是已經(jīng)超過了年收入的千分之五了,我怎么給這張發(fā)票寫會(huì)計(jì)分錄,具體一點(diǎn)回答

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齊紅老師 解答 2024-04-18 18:58

業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%和收入千分之五孰低,取這兩個(gè)的低數(shù)

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快賬用戶6844 追問 2024-04-18 18:59

就是如果餐飲費(fèi)超額,就不收發(fā)票,也不給報(bào)銷了,是不是

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齊紅老師 解答 2024-04-18 19:00

比如你的費(fèi)用是1000,收入是10000,1000*0.6=600,10000*0.05=50,按50來扣除

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快賬用戶6844 追問 2024-04-18 19:08

我的問題是,已經(jīng)超過了50了,職工又拿餐費(fèi)發(fā)票來報(bào)銷,我能不能收這個(gè)發(fā)票,收了的話怎么繼續(xù)做會(huì)計(jì)分錄給他報(bào)銷付款

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齊紅老師 解答 2024-04-18 19:11

可以拿來報(bào)銷,可以先做賬

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快賬用戶6844 追問 2024-04-18 19:15

是季度所得稅時(shí)候就要按照千分之五扣除調(diào)增,還是只有企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候 調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 19:17

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候
調(diào)增

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您好, 是的,就是你說的這樣的
2024-04-18
您好,這個(gè)的話按照實(shí)際的支付金額
2024-08-24
你好是的,可以這么做的。
2020-10-21
您好,這個(gè)的話,按照發(fā)票,比如發(fā)票100,實(shí)際80 ,那就是 借 管理費(fèi)費(fèi)用100? 貸 銀行存款 80? 其他應(yīng)付款20? 這樣
2024-09-28
您好,是的,可以這樣操作的,就是做限額報(bào)銷處理。
2020-12-15
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