你好,你這個(gè)賬務(wù)處理不對(duì),賬上只能按月折舊。你想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
老師,公司11月份購(gòu)進(jìn)汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理會(huì)做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報(bào)表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報(bào)表中好像有個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報(bào)表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性折舊填進(jìn)去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
固定資產(chǎn)增加,500萬以下的可以一次性加速折舊,稅法上是可以一次性扣除,會(huì)計(jì)上不可以,我看到季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候有5月份加入,6月折舊了但是剛好6月要填預(yù)繳所得稅,那表里面固定資產(chǎn)調(diào)減了,但是到了7 8月份的時(shí)候不是還要固定資產(chǎn)折舊嗎,計(jì)入管理費(fèi)用,這樣不是所得稅費(fèi)又減少了嗎,做重復(fù)了誒?
老師,在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí), 1.上一季度時(shí)我填寫了A201020資產(chǎn)加速折舊攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表,這一季度申報(bào)時(shí),這個(gè)表的數(shù)據(jù)還是上季的數(shù)據(jù), 2.這一季度(第三季)虧損5萬, 3.上季的數(shù)據(jù)要怎么調(diào)整嗎? 4.附圖上季度表的數(shù)據(jù)
老師好! 如果我7月份購(gòu)進(jìn)30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報(bào))預(yù)繳申報(bào)表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對(duì)嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去?。苛硗庠诰用衿髽I(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表(1月至12月)年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫的,對(duì)嗎
老師好! 如果我7月份購(gòu)進(jìn)30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報(bào))預(yù)繳申報(bào)表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對(duì)嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去?。苛硗庠诰用衿髽I(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表(1月至12月)年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫的,對(duì)嗎
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
我之前聽同行說金額較少的,賬面一次折舊 跟稅務(wù)保持一致不產(chǎn)生稅會(huì)差異。就不填了。我不確定這樣做有啥問題沒
有問題,會(huì)計(jì)上沒有一次折舊的政策。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。