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您好老師,請問我匯算清繳的時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了6000元,補(bǔ)繳了300元的企業(yè)所得稅,這個我賬上要怎么處理

2024-04-17 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 11:22

借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:24

這樣會影響當(dāng)年的利潤嗎?

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:25

我看有的資料上說的借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:26

正確的應(yīng)該怎樣做?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:30

使用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,用利潤分配

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:46

老師,我去年暫估的成本,今年票沒有開進(jìn)來,要補(bǔ)交稅款,這個賬上怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:48

借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:51

老師,我賬上掛的應(yīng)付賬款-暫估,不做處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:54

正常支付應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:55

票沒有開進(jìn)來,我們不支付

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:56

不支付,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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