您好 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
公司六月份買了一輛車,錢對公已經(jīng)付款了發(fā)票也已經(jīng)開回來了,然后七月汽車公司有退回來3000元,說是政府的補貼,但是這個錢是汽車公司打回來的,會計分錄怎么做?
汽車入保險,沒收到專票呢,但是付款了,會計分錄怎么做,
出售使用過的汽車,車款先收到,車子已交付給購買方,但購買方?jīng)]牌照還沒過戶,也沒開二手車發(fā)票,這種情況,收到的車款先做往來,等牌照有了過戶好取得發(fā)票后再入固定資產(chǎn)清理,這樣操作對嗎?
公司買車了,購買了車險,但只看到銀行回單,沒收到發(fā)票。我憑銀行回單應(yīng)該怎么做賬錄分錄?
老師,公司購買的地下停車位,款已付,發(fā)票也收到了,怎么做會計分錄呢?另外還支付了到今年底的車位管理費,這個又該怎么做分錄呢?
假設(shè)進貨是90萬(價稅合計),毛利率怎么計算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費用-開辦 費能記貸方科目嗎,因為有些是需要退回沖減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項中,屬于利得的有(?。?A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個選擇什么?B不是商譽嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?
票回來,有稅怎么做分錄
暫估的時候按照不含稅金額暫估哈 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款