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老師,公司捐贈(zèng)款給小學(xué),但是不符合稅局的白名單不能稅前扣除,之前我入了營(yíng)業(yè)外支出,不能稅前扣除怎么賬務(wù)處理

2024-04-15 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 16:42

你好,不能稅前扣除,是在匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增。賬目上入了營(yíng)業(yè)外支出是正確的,不需要其他賬務(wù)處理

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快賬用戶1043 追問(wèn) 2024-04-15 16:44

那到時(shí)候是怎么填寫這個(gè)調(diào)增的?賬務(wù)處理就不管了對(duì)吧,現(xiàn)在季度報(bào)也先稅前扣除這個(gè)營(yíng)業(yè)在支出,是嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:47

你好,是的。季度不需要管。也不需要賬務(wù)處理。匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整明細(xì)表里,營(yíng)業(yè)外支出,賬載金額,寫捐贈(zèng)額,稅收金額,寫0就可以了

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快賬用戶1043 追問(wèn) 2024-04-15 16:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:49

不用客氣,祝工作順利

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你好,不能稅前扣除,是在匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增。賬目上入了營(yíng)業(yè)外支出是正確的,不需要其他賬務(wù)處理
2024-04-15
A105070 捐贈(zèng)支出表填寫如下: 第 1 行 “非公益性捐贈(zèng)”:第 1 列 “賬載金額” 填 20,000 元,第 5 列 “納稅調(diào)增額” 填 20,000 元。 第 2 行 “限額扣除的公益性捐贈(zèng)” 下的第 6 行 “本年”:第 1 列 “賬載金額” 填 48,500 元,第 3 列 “按稅收規(guī)定計(jì)算的扣除限額” 按當(dāng)年利潤(rùn)總額乘以 12% 計(jì)算填列(若利潤(rùn)總額為負(fù)填 0),第 4 列 “稅收金額” 填 28,500 元,第 5 列 “納稅調(diào)增額” 填 20,000 元,第 7 列 “可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈(zèng)額” 填 0。 第 7 行:填寫各行相應(yīng)列次填報(bào)金額的合計(jì)金額。 第 11 行 “合計(jì)”:填寫第 1%2B2%2B7 行的合計(jì)金額。
2025-05-19
是 企業(yè)在對(duì)公益性捐贈(zèng)支出計(jì)算扣除時(shí),應(yīng)先扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的捐贈(zèng)支出,再扣除當(dāng)年發(fā)生的捐贈(zèng)支出。
2023-10-25
你好? ? 不能稅前扣除的。 這個(gè)要匯算調(diào)整的? ? ?如果是經(jīng)營(yíng)性的罰款? ?合同約定好的? 這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出才能稅前扣除的??
2021-05-12
您好,對(duì)的,賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題,只是不能扣除而已
2023-07-10
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