你好,不能一次做成本,這個(gè)做固定資產(chǎn),然后按月折。

老師,企業(yè)購(gòu)買了固定資產(chǎn)35萬的專票,想一次性沖減成本,請(qǐng)問分錄怎么做,年度所得稅報(bào)表如何填寫?
#提問,老師購(gòu)買軟件的金額如果有七萬多,這個(gè)怎么做?不能一次進(jìn)成本吧?
老師,請(qǐng)問我們公司生產(chǎn)大型機(jī)器,已經(jīng)完工出庫(kù),發(fā)到購(gòu)買商哪里了,但是發(fā)走后兩三個(gè)月我們的員工都會(huì)跟著過去調(diào)試,在這期間我們公司還會(huì)采購(gòu)零件,請(qǐng)問這能記到成本里面嗎?如果不能的話,請(qǐng)問老師怎么做了?
老師,如果銷售了一臺(tái)設(shè)備二十萬元,那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的分錄怎么做?
老師,購(gòu)買2萬以內(nèi)的機(jī)器可以一次性計(jì)入成本嗎,如果可以的話,分錄怎么做?
樸老師,接著問你 因?yàn)椴眉糍|(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時(shí)間對(duì)齊;入庫(kù)單是生產(chǎn)后倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的記錄,時(shí)間對(duì)不上,所以都該按計(jì)件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫(kù)單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計(jì)件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計(jì)件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫(kù)單的時(shí)間差會(huì)導(dǎo)致成本算錯(cuò)月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時(shí)消耗的,按入庫(kù)單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計(jì)提?這樣我怎么確定計(jì)提稅額多少錢?
怎么掃碼登錄,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP
老師您好,增值稅加計(jì)抵減在認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,實(shí)際上現(xiàn)在還沒有用到加計(jì)抵減,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額很大,現(xiàn)在還沒有消化完,建議把加計(jì)抵減的營(yíng)業(yè)外收入先沖出來嗎?,沖出來的話,當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù),這樣操作可以嗎
老師,有個(gè)個(gè)體工商戶開小票的,本來是稅務(wù)局定額的,1月份客戶催要發(fā)票開爆了,開了二十多萬,現(xiàn)在稅務(wù)局說這筆發(fā)票沒成本還要交所得稅一萬多塊,我能把員工做進(jìn)去申報(bào)今年一年的工資嗎
老師,廠家給我們公司補(bǔ)貼,但補(bǔ)貼款不是直接付給我們,而是給予我們訂貨用,假如補(bǔ)貼款是3萬,我們訂5萬元的貨,那只需支付他們2萬元就行,他們給予5萬元的貨,然后開折扣3萬元的發(fā)票給我們。但我們當(dāng)時(shí)入庫(kù)的時(shí)候是直接按5萬元入庫(kù)做庫(kù)存商品?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整?
最近我公司安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,請(qǐng)問我公司怎么做賬務(wù)處理 ?安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,安裝的可以計(jì)入固定資產(chǎn),然后折舊的 請(qǐng)問不用確認(rèn)收入嗎 只是當(dāng)做是固定資產(chǎn)使用就好了嗎
請(qǐng)問現(xiàn)在的企業(yè)還可以做三來一補(bǔ)嗎?
老師,電腦學(xué)習(xí)網(wǎng)址怎么上啊
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)分別有哪些,分別怎么適用


借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸,固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
那出售固定資產(chǎn)分錄怎么寫
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸,固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
老師我只開發(fā)票給對(duì)方,他還沒有付款或者是用廠房租賃費(fèi)抵扣,這個(gè)分錄怎么寫
把銀行還款改成應(yīng)收賬款就行,其他的不變。
老師報(bào)稅的時(shí)候固定資產(chǎn)清理需要怎么填寫嗎
一般納稅人的嗎?如果是一般計(jì)稅的13%銷售貨物里面填寫。
老師固定資產(chǎn)清理金額寫哪個(gè),是我賣的那個(gè)金額嗎
你好,儲(chǔ)蓄的不含稅金額自己換算一下,/1.13。
開發(fā)票了固定資產(chǎn)屬于收入了對(duì)嗎,是不是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)稅
你好,按照準(zhǔn)則來,不做手術(shù)。
老師你看我這樣做對(duì)嗎
還有一個(gè)固定資產(chǎn)清理沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
這樣是正確的對(duì)嗎,就差一個(gè)固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)一下就可以了,
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
老師申報(bào)增值稅的時(shí)候處理固定資產(chǎn)怎么申報(bào)
你好,第2個(gè),固定資產(chǎn)清理的這個(gè)不含稅金額就是你的銷售額。
老師我銷售固定資產(chǎn)開13%,對(duì)嗎
一般納稅人2013年買來的是一般計(jì)稅的?是13%