同學(xué),您好,130萬以上加征10%的消費(fèi)稅,其中130萬為不含增值稅稅價格,即含稅價為149.60萬元的豪車需要加征。消費(fèi)稅、關(guān)稅都是價內(nèi)稅,因此在發(fā)票上已包含在不含增值稅的價款中,而增值稅是價外稅,所以在發(fā)票上是價稅分離分開填寫。通常所說的豪車稅就指的是在零售環(huán)節(jié)加征的10%消費(fèi)稅。附加稅費(fèi)是指城建稅及教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加,該一稅兩費(fèi)是根據(jù)實際繳納的消費(fèi)稅、增值稅為計稅基礎(chǔ),自行申報,也不在發(fā)票上體現(xiàn)。

企業(yè)次年5月31日前匯算清繳計提和繳納所得稅怎么做分錄呢?
新公司需要建賬 下面有兩家奶吧店各自獨(dú)立 怎么建賬?有原料和制作鮮奶怎么核算成本 進(jìn)銷存怎么做出入庫
國內(nèi)公司對公打款給日本律師事務(wù)所進(jìn)行打官司,請問對方需要提供什么資料,作為國內(nèi)公司費(fèi)用的入賬憑據(jù)
酒店裝修開進(jìn)來的裝修勞務(wù)人工費(fèi)怎么入賬
請問老師,我剛剛接手了一筆企業(yè)爛賬,2024你那開始建賬,之前的會計人員,購買的固定資產(chǎn)沒有按照企業(yè)會計準(zhǔn)則入賬,而是按照稅法的規(guī)定,一次性作為費(fèi)用攤銷了,我現(xiàn)在接手賬目,這部分固定資產(chǎn)需要調(diào)整嗎
老師,幫忙確認(rèn)下貴司開票的稅收分類編碼?這個是什么意思?怎么弄?
借:其他應(yīng)收款-其他50000 貸:銀行存款50000 這是我們先付的錢,然后工廠給我們返利了我們做了其他支出退款單50000,生成的憑證是 借:其他業(yè)務(wù)收入——工廠折讓返利 -44247.79 預(yù)付賬款 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額5752.21 老師我要再做一個什么分錄把我的付款時的賬平掉
貿(mào)易公司進(jìn)項進(jìn)來和銷項出去的品名不一致,但是是屬于同一個東西,是否可以?
公司租的辦公室,房租抵費(fèi)用,是不是房東得去交房產(chǎn)稅和個人所得稅?怎么計算?這樣的話是不是公司這邊就不需要交房產(chǎn)稅了
你好老師租的房子需要交房產(chǎn)稅和別的稅嗎?怎么計算