你好,什么原因出現(xiàn)的?你看下貨幣資金哪一個科目 存貨的,是少做了入庫還是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本?查一下原因。
資產(chǎn)負債表存貨出現(xiàn)負數(shù),怎么調(diào)整
資產(chǎn)負債表貨幣資金是負數(shù),怎么調(diào)整呢
老師資產(chǎn)負債表的貨幣資金負數(shù) 我知道錯的現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
資產(chǎn)負債表里的貨幣資金是負數(shù),怎樣調(diào)整呢?
老師,3月以前的賬,資產(chǎn)負債表里很多項目是負數(shù), 比如貨幣資金,比如存貨,基本都是負數(shù),怎么調(diào)整
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
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以前的爛賬
老師,如果銀行現(xiàn)金負數(shù),是不是撤資引起的
那也不對呀,你負數(shù)怎么支付出去的,你去少做了業(yè)務(wù)。
應(yīng)收負數(shù),短期借款負數(shù)
是不是把方向搞錯了
應(yīng)收賬款是提前收了別人的錢, 短期借款的。你看一下,你是不是還的利息也做到了短期借款。
那預(yù)收 短期借款負6萬
利息,財務(wù)費用
借款利息是入財務(wù)費用吧,老師
對的是的,查一下原因的。
銀行,現(xiàn)金負數(shù),也就是一直做的支付,沒看賬上是否有錢,對不
肯定不對,你單位收到的你沒做,你光做支付。
收到,有些是入資,有些是借款,企業(yè)效益不好
不管啥業(yè)務(wù)需要做
老師,3月有筆往來款沒入賬,做到四月可以吧,補做
那把應(yīng)收負數(shù)用預(yù)收沖下就可以解決
可以的 應(yīng)收賬款不用調(diào)整的,應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負數(shù),你申報財務(wù)報表,從分類到預(yù)收賬款里面去就行。
存貨負數(shù)是不是一直領(lǐng)料,采購沒入賬
是啊 或者多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。