他們公司給你們開發(fā)票,這個二手機(jī)動車發(fā)票是為了過戶的。
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬的臨時工工資做到借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個稅申報怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財報,但是金額太大了,注冊資金太大了3個億,而我這公司注冊資金5000萬, 老師,給我一份報表行不,我不會弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬 如果總金額是200萬 但是他開了180萬發(fā)票 對公還要轉(zhuǎn)150萬 那這30萬就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對方,對方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來,我們應(yīng)該咋開票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
是跟她們公司要發(fā)票 對吧
是的對的,是這個意思的。
就是說 這個二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票不能作為入賬使用 必須得讓售給我們這個車的公司開發(fā)票唄
對的是的對的是的對的是的。
老師啊 我好糊涂!這不就涉及交稅嗎 這個稅應(yīng)該銷售開票的哪方交吧
二手機(jī)動車發(fā)票沒有稅率,沒有稅額,不需要繳稅。
老師 我不是得向賣給我們車的哪個公司要發(fā)票入賬嗎
也就是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票開多少都沒關(guān)系唄
是呀,他沒有交稅呀,誰交的稅呀?二手機(jī)動車發(fā)票誰交的?
當(dāng)時對方說包過戶 然后二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上就開了一萬 但這車是23萬買的 這咋辦啊??! 還落到我們公司上了
幫企業(yè)給你開23萬的發(fā)票。
對方企業(yè)給你開23萬的發(fā)票。
對方公司開23的發(fā)票 和車管所開出的二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票金額 得一致吧 老師
對的是的,是怎么做的?
我也不清楚 就看他們拿回來一份二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票一萬塊錢
你好,他是為了手交過戶費(fèi)明白了,還有什么問題嗎?
老師 我這該咋入賬 啊
借固定資產(chǎn)貸銀行存款23。
老師 如果對方公司不同意開發(fā)票 我們就不能拿這個一萬塊錢的二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票入賬了唄
是的是的,正常做帳,但是抵扣不了所得稅