您好, 計(jì)入稅金及附加,不用計(jì)提
企業(yè)繳納的印花稅應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅按次繳納怎么做分錄?一般納稅人
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2013四季度計(jì)提印花稅及繳納印花稅的分錄
老師,印花稅小微企業(yè)一般納稅人按季度繳納都是那幾個(gè)月份繳納
老師,好。一般納稅人印花稅季度繳納。是月就計(jì)提,還是季度計(jì)提呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
23年的10~12月的印花稅,24年1月繳納,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用23年,付款24年,不用計(jì)提嗎,不太理解呢
是的,最新會(huì)計(jì)法定的,印花稅不用計(jì)提,交了直接做賬
獨(dú)資企業(yè),經(jīng)營(yíng)所得也是23年第四季度的,24年繳款的,分錄怎么做
:借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)體工商戶繳納個(gè)人所得稅 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)體工商戶繳納個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
謝謝,印花稅不計(jì)提,其他附件稅都要計(jì)提吧
打錯(cuò)了,附加稅計(jì)提
除了印花稅不用計(jì)提,其他的都要的