你好!小規(guī)模,不提進(jìn)項(xiàng)稅,分錄:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款。銷售分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
增值稅小規(guī)模和一般納稅人,到月底結(jié)轉(zhuǎn)繳納時,賬務(wù)處理怎么樣做?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人時,小規(guī)模的增值稅怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,增值稅賬務(wù)處理
您好,老師,問一下,公司小規(guī)模納稅人申請一般納稅人后賬務(wù)處理和以前小規(guī)模一樣嗎?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人除了增值稅不同,賬務(wù)處理還有什么不同嗎
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
一般納稅人 借:原材料 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
老師你還有沒有專業(yè)一點(diǎn)的分錄提供,增值稅賬務(wù)處理全部做賬明細(xì)
一般人后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 交稅分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款