你好; 他們不是免稅的嗎; 應(yīng)該開(kāi)免稅的普票給你; 你可以抵扣; 直接開(kāi)9%的發(fā)票不應(yīng)該的; 你截圖來(lái)看看
老師,我公司是一般納稅人,做糧食貿(mào)易工作,我們自己可以開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,自行開(kāi)具的“免稅”玉米收購(gòu)普通發(fā)票我們可以抵扣嗎?
我公司是商貿(mào)公司一般納稅人,開(kāi)出的普通發(fā)票是免稅的,取得的玉米粕專用發(fā)票能抵扣嗎?我公司開(kāi)出的發(fā)票適用稅率可對(duì)?我查了一下玉米胚芽粕屬于飼料有增值稅優(yōu)惠政策。
老師,我是農(nóng)農(nóng)合作社,開(kāi)票是玉米,超了500萬(wàn)需要專為一般納稅人,之后我給對(duì)方公司開(kāi)的是9的稅率發(fā)票,這樣的話我從別的公司購(gòu)買(mǎi)的貨物,他們?nèi)绻o我開(kāi)的是免稅發(fā)票,我是可以計(jì)算抵扣的對(duì)吧?那如果他們給我開(kāi)的是9的普票我也是可以計(jì)算抵扣的對(duì)嗎?
公司是一般納稅人,向種植專業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)的玉米,對(duì)方開(kāi)的普票 谷物*玉米 ,我們可以抵扣嗎
老師,我老板名下有兩家農(nóng)牧公司,其中一家是草業(yè)公司,一家是養(yǎng)奶牛,賣(mài)牛奶的公司。老板想讓草業(yè)公司買(mǎi)一批玉米青貯,然后再讓奶牛公司從草業(yè)公司收購(gòu)這批玉米青貯,問(wèn)一下從草業(yè)公司收購(gòu)玉米青貯時(shí)開(kāi)普通發(fā)票需要交稅嗎?稅點(diǎn)多少?
本月出口應(yīng)征稅貨物,一開(kāi)具發(fā)票,我并沒(méi)有在未開(kāi)具發(fā)票那邊填寫(xiě)紅沖數(shù)據(jù),但到提交申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入為負(fù),是因?yàn)?月我跨年紅沖了24年的未票收入嗎,但合記起來(lái)也不是負(fù)數(shù)啊
老師您好,工商年報(bào)中在職人數(shù)總數(shù)對(duì)的,高校人數(shù)失業(yè)再就業(yè)這些都填0可以嗎?人數(shù)太多了,統(tǒng)計(jì)有困難,可以嗎一直都是這樣填的
老師,我單位收到紅字發(fā)票,是部分沖紅的,原來(lái)那張去年已認(rèn)證,我入賬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可增值稅申報(bào)不行,怎么辦
工商年報(bào)中高校畢業(yè)人數(shù)一直以為高校學(xué)歷人數(shù),所以一直都是填錯(cuò)的往期的數(shù)據(jù)可以不做修改了嗎?
您好老師,在建工程,23年底完工,一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在今年5月份轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),之前的折舊是否需要補(bǔ)提呢?
老師指導(dǎo)一下哈,就是電子稅務(wù)局招工當(dāng)時(shí)填的工資6963.32元,報(bào)個(gè)稅也是6963.32元,但是做賬發(fā)工資少了0.32元,就兩個(gè)人沒(méi)影響吧。
老師,我們是充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè),給客戶提供充電服務(wù),我6月份收到5月份的電費(fèi)賬單怎么做賬
電子稅務(wù)局是否可以打印員工的參保證明
請(qǐng)問(wèn)單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門(mén)代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師要現(xiàn)有公司控股另一個(gè)公司,另一個(gè)公司可以取消監(jiān)事嗎
這是他開(kāi)給飼料廠的,他說(shuō)給我們開(kāi)的也是這個(gè)
你好; 那說(shuō)明對(duì)方不是自產(chǎn)的; 是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售給你的; 那你就沒(méi)法抵扣了?
這個(gè)能抵扣嗎
好的,謝謝老師
不客氣的,希望能幫到你