你好,這個(gè)返還的手續(xù)費(fèi),你們會(huì)支付給單位負(fù)責(zé)申報(bào)的財(cái)務(wù)人員嗎?
老師好,今天申報(bào)三季度的,小規(guī)模酒店。在第三欄稅控設(shè)備開票填寫13606.8以后,申報(bào)顯示第一欄必須大于等于第二加第三欄。請(qǐng)問(wèn)是不是同時(shí)還要在第一欄應(yīng)征增值稅銷售額填寫13606.8元
您好 增值稅納稅申報(bào)季度超過(guò)30萬(wàn),第三攔次其他增值稅發(fā)票(不含稅銷售額)填的是什么,未開票調(diào)那一欄,普票填那一欄
老師好,小規(guī)模季度不超30萬(wàn)不是免稅嗎?我們公司第一季度開了20萬(wàn)的1%稅率的普票,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接提取到第三行:其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,這樣的話下來(lái)還有稅額,這種情況怎么辦,是手動(dòng)調(diào)到免稅銷售額一欄嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬(wàn)元,開具1%普票30萬(wàn)元,還有未開票收入5萬(wàn)元,我把專票2萬(wàn)填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬(wàn)填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬(wàn)填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來(lái)的稅額是1.11萬(wàn),不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)有個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,我們是小規(guī)模第一季度超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要與普票一起錄入第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是嘛?第一欄=第二欄+第三欄(總銷售額不含稅)
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
不會(huì)的老師
你好,那就直接填寫在第一行申報(bào)就是了?
第三行不填寫是吧,好的
你好,是的,不需要填寫第三行