親,稍等我計算下哈
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?
好的好的 老師要快點哦 在面試
老師好了嗎
親,這個第一題的數據是不平的,第三筆如果沒有的話,數據可以調平 第二個分錄正在寫
借:庫存現金20000 ????銀行存款-POS 1600 ???貸:預收賬款21000 借:庫存現金1000 貸:預收賬款1000 借:庫存現金1500 貸:其他應付款1500(代業(yè)主訂水) 借:庫存現金600 貸:其他應付款600(押金) 借:管理費用-差旅費1000 貸:銀行存款1000
借:庫存現金20000 ????銀行存款-POS 1600 ???貸:預收賬款21600 借:庫存現金1000 貸:預收賬款1000 借:庫存現金1500 貸:其他應付款1500(代業(yè)主訂水) 借:庫存現金600 貸:其他應付款600(押金) 借:管理費用-差旅費1000 貸:銀行存款1000 親,先參考著