借業(yè)、銀行存款、貸、其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
你好老師,收到退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)怎么做分錄?
老師,退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,請問一下2020年個(gè)人所得稅退回的手續(xù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師:請問退付的2022年度個(gè)稅手續(xù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄 ???
老師,收到了個(gè)稅退的2%手續(xù)費(fèi)的錢,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
銷項(xiàng)稅是多少啊,我不知道啊
一般納稅人6%,小規(guī)模的1%。
還要報(bào)增值稅啊
對的對的是的對的是的對的是的對的
申報(bào)的時(shí)候是填報(bào)在6%那欄嗎
是的,對的,是這么做的。