你好,當期費用當月計提是權(quán)責發(fā)生制,即使沒來發(fā)票,實際業(yè)務(wù)發(fā)生了,也先計提/暫估。
按權(quán)責發(fā)生制,當期費用已發(fā)生 款已付,發(fā)票次月才到,本月和次月改如何入帳呢?
一般工資是當月計提,下月發(fā)放是嗎?有當月計提當月發(fā)放的嗎?權(quán)責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制是什么意思?
費用發(fā)票是下月拿到 備注欄寫當月 做賬應該按收付實現(xiàn)制還是權(quán)責發(fā)生制 做到備注欄月份(當月),還是拿到發(fā)票發(fā)票日期(下月)
、所得稅費用的計提應遵循權(quán)責發(fā)生制,以一個會計年度為核算周期計提當期所得稅費用,不能上年度第四季度至下年第三季度作為一個核算周期計入當年的所得稅費用 老師這個是什么意思 是沒有計提所得稅費用嗎
、所得稅費用的計提應遵循權(quán)責發(fā)生制,以一個會計年度為核算周期計提當期所得稅費用,不能上年度第四季度至下年第三季度作為一個核算周期計入當年的所得稅費用 老師這個是什么意思
租賃業(yè),應稅服務(wù)納稅人付供電局電費,然后在給商戶充電,收取商戶電費屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進項發(fā)票,本月一張8萬的進項要下月(6月)5日才開進來,請問這樣的情況這張8萬元的進項能夠在申報5月增值稅時認證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
老師,怎么不按票來嗎
你好,是的,比如業(yè)務(wù)發(fā)生了,發(fā)票沒有來,按照權(quán)責發(fā)生制,應該先暫估,意思就是歸屬于當期的收入、成本費用應該歸集到當期來
比如做個專精特新35000,發(fā)票沒來,這個什么時候做賬
你好,暫估入賬 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估
從什么時候做賬
你好,業(yè)務(wù)發(fā)生的當月
可是是分期付款的
你好!沒關(guān)系。 付款,計入往來科目就可以了。 借:應付賬款 貸:銀行存款
我的意思,這個錢一次性暫估。還是怎么弄,付個首付的,這種業(yè)務(wù)還有尾款沒付
你好,一次性暫估就可以。同付款方式?jīng)]有關(guān)系。 暫估分錄: 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票,沖紅暫估分錄 借:管理費用? ?紅字負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 同時記賬 借:管理費用 貸:應付賬款-XX公司 付款分錄(付一筆、記一筆、沒付完之前,應付會有余額,付完平賬) 借:應付賬款-XX公司 貸:銀行存款