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當期費用當月計提,是按票還是什么意思,權(quán)責發(fā)生制?

2024-04-09 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-09 10:13

你好,當期費用當月計提是權(quán)責發(fā)生制,即使沒來發(fā)票,實際業(yè)務(wù)發(fā)生了,也先計提/暫估。

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快賬用戶2945 追問 2024-04-09 10:16

老師,怎么不按票來嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:18

你好,是的,比如業(yè)務(wù)發(fā)生了,發(fā)票沒有來,按照權(quán)責發(fā)生制,應該先暫估,意思就是歸屬于當期的收入、成本費用應該歸集到當期來

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快賬用戶2945 追問 2024-04-09 11:14

比如做個專精特新35000,發(fā)票沒來,這個什么時候做賬

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齊紅老師 解答 2024-04-09 11:18

你好,暫估入賬 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估

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快賬用戶2945 追問 2024-04-09 12:15

從什么時候做賬

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齊紅老師 解答 2024-04-09 12:33

你好,業(yè)務(wù)發(fā)生的當月

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快賬用戶2945 追問 2024-04-09 12:47

可是是分期付款的

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齊紅老師 解答 2024-04-09 12:51

你好!沒關(guān)系。 付款,計入往來科目就可以了。 借:應付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶2945 追問 2024-04-09 15:23

我的意思,這個錢一次性暫估。還是怎么弄,付個首付的,這種業(yè)務(wù)還有尾款沒付

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齊紅老師 解答 2024-04-09 15:37

你好,一次性暫估就可以。同付款方式?jīng)]有關(guān)系。 暫估分錄: 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票,沖紅暫估分錄 借:管理費用? ?紅字負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 同時記賬 借:管理費用 貸:應付賬款-XX公司 付款分錄(付一筆、記一筆、沒付完之前,應付會有余額,付完平賬) 借:應付賬款-XX公司 貸:銀行存款

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你好,當期費用當月計提是權(quán)責發(fā)生制,即使沒來發(fā)票,實際業(yè)務(wù)發(fā)生了,也先計提/暫估。
2024-04-09
你好,一般工資是當月計提,下月發(fā)放。也有當月計提當月發(fā)放的。 權(quán)責發(fā)生制:凡在本期發(fā)生應從本期收入中獲得補償?shù)馁M用,不論是否在本期已實際支付或未付的貨幣資金,均應作為本期的費用處理;凡在本期發(fā)生應歸屬于本期的收入,不論是否在本期已實際收到或未收到的貨幣資金,均應作為本期的收入處理。 收付實現(xiàn)制是以款項是否已經(jīng)收到或付出作為計算標準,來確定本期收益和費用的一種方法。 比如銷售貨物價款2萬,當期收到1萬,還有1萬沒有收到 權(quán)責發(fā)生制確認收入2萬,收付實現(xiàn)制確認收入1萬
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