你好,不可以的,你沒有開始生產(chǎn)做管理費用里面。
食品生產(chǎn)制造企業(yè)?;I建期,所有費用都記在長期待攤費用-開辦費用中所以沒有每月計提房租水電和餐費。11月開始試生產(chǎn) 但是沒有銷售沒有收入,還是籌建期,但是為了算成本,11月開始計提工資、房租、水電、折舊和餐費到制造費用和生產(chǎn)成本和開辦費。這樣可以么?以前月份的賬還需要調(diào)整么?
你好,老師,請問一下,我們是生產(chǎn)瀝青混凝土的,我們一般前半年都沒有生產(chǎn),那前半年我們工資都正常發(fā)給工人,那這部分制造費用是月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本還是等下半年有開票收入了,再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
公司主營是二手機械設(shè)備翻新加工再出售業(yè)務(wù),以及提供維修服務(wù),現(xiàn)在公司成立有4個月了,但還未接到業(yè)務(wù),沒有收入,但有期間費用發(fā)生,如:生產(chǎn)廠房租金,生產(chǎn)工人工資,用于生產(chǎn)設(shè)備的折舊費,目前這些費用,是計入制造費用再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,還是入管理費用?
老師我們生產(chǎn)瀝青混凝土的,1.2.3.4月沒有生產(chǎn),但發(fā)生的人工,折舊,燃氣,廠租,我可以放到管理費用嗎?以往生產(chǎn)時是放制造費用里,再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本制造費用,再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,到工程成本(工程項目),主營業(yè)務(wù)成本,這樣的
老師你好!我們單位是商貿(mào)企業(yè),1-3月都沒有業(yè)務(wù),是不是報表沒有營業(yè)成本是合適的。還有一家企業(yè)是生產(chǎn)加工企業(yè)也是沒有業(yè)務(wù),沒有營業(yè)收入,但是有攤銷費用所以營業(yè)成本就是這個攤銷制造費用
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導(dǎo)
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請問去年的暫估,還差3萬左右成本票,下個月才能來票,請問這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實操往期回放在哪兒?
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會計分錄?
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,那我把之前的賬結(jié)轉(zhuǎn)到損益里了,這個金蝶迷你版軟件反結(jié)帳不管用,我要把本年利潤里的主營業(yè)務(wù)成本 借:管理費用 貸:主營業(yè)務(wù)成本
可以的 可以這么做的
老師,這個 管理費用--二級明細寫什么,我看了好久也不知道入哪里合適
你好,管理費用可以寫折舊呀,你里面都包含了哪些?
有折舊費,會不會影響固定資產(chǎn)
你好,不影響固定資產(chǎn)
這是管理費用科目
對的是的,他不影響固定資產(chǎn)
老師還有一個廠房租賃費,我之前入的制造費用--租賃費,我轉(zhuǎn)到管理費用-租賃費
借管理費用 貸制造費用 借制造費用, 貸生產(chǎn)成本。
老師我主要是不知道二級明細入哪里
攤銷的租賃費我也入到管理費用里
管理費用里的房租費
借管理費用租賃費 貸制造費用租賃費 借制造費用租賃費 貸生產(chǎn)成本制造費