您好,對(duì)的,這樣的話就可以理解的這個(gè)
(高二學(xué)生,會(huì)計(jì))老師,我今天看了一道題。就是9月30日科目余額匯總表中,利潤(rùn)分配科目的年初余額為0,但是期末余額為2890(借方,為虧損)我就想了一下,覺(jué)得不對(duì)勁。就是年初余額為0的話(也就是前年度沒(méi)有虧損和留存),剛好這也沒(méi)到年末(9月30日),本年利潤(rùn)也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)。利潤(rùn)分配沒(méi)有年初余額,那期末余額怎么來(lái)個(gè)虧損呢?是不是有什么其他的用途?
老師,期初設(shè)置對(duì)照科目余額表都填好了,就是損益類前會(huì)計(jì)也沒(méi)有導(dǎo)給我,我這個(gè)損益表應(yīng)該對(duì)照哪里來(lái)填寫(xiě)呀
甘老師,還是剛才關(guān)于報(bào)表的問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目,沒(méi)有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤(rùn)余額,所以后面出現(xiàn)差額?
老師,請(qǐng)問(wèn)收入費(fèi)用等損益類科目期末沒(méi)有余額,全部轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)中,這個(gè)期末指的是每個(gè)月都要轉(zhuǎn),還是年終才轉(zhuǎn)一次?
老師,請(qǐng)問(wèn)科目余額表期末余額有數(shù)據(jù)是正常的嗎?一般月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,本年利潤(rùn)期末應(yīng)該沒(méi)有余額呀
股東介紹了一個(gè)員工來(lái)公司工作,工資股東承擔(dān),那么股東應(yīng)該按應(yīng)工資+社保《個(gè)人+企業(yè)》轉(zhuǎn)總公司,還是按應(yīng)發(fā)工工資+社保《個(gè)人+企業(yè)》轉(zhuǎn)總公司?
銀行轉(zhuǎn)賬附言備注的時(shí)候 寫(xiě)了轉(zhuǎn)賬兩字 是不是可以多種解釋
計(jì)提的合同違約金計(jì)稅基礎(chǔ)價(jià)格是0嗎?它形不形成暫時(shí)性差異?麻煩告訴一下我原理。
老師,給企業(yè)報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址是
您好,企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅按月申報(bào),系統(tǒng)里的成本費(fèi)用是一致三月的合計(jì),沒(méi)有四月份的數(shù)據(jù),五月申報(bào)系統(tǒng)提示差距太大申報(bào)失敗
固定資產(chǎn)凈值怎么計(jì)算?
老師,餐飲業(yè)發(fā)生的監(jiān)控費(fèi),雇主責(zé)任險(xiǎn),應(yīng)該入什么一級(jí)科目二級(jí)科目
老師,近兩個(gè)月,老板連家開(kāi)了三家公司,但錢(qián)沒(méi)沒(méi)分開(kāi)用,都是從現(xiàn)在的公司賬戶出,我要怎么設(shè)立賬?年底老板肯定要?jiǎng)e外三家公司收入,開(kāi)支,費(fèi)用,利潤(rùn),我要怎么做賬好?
如果應(yīng)收款收到后掛了一段時(shí)間負(fù)數(shù),以后陸續(xù)開(kāi)的票,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,會(huì)怎么處理
老師,報(bào)關(guān)單上面的出口日期是3月份,發(fā)票是5月份開(kāi)的,做賬匯率是選哪個(gè)啊
我理解的對(duì)不對(duì)呢?老師
對(duì)你的理解是對(duì)的,然后其他科目對(duì)應(yīng)評(píng)了就可以