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請問老師,我公司是建筑公司,開給甲方的工程款發(fā)票,甲方無力支付,現(xiàn)在想用房產(chǎn)抵應收賬款。但是這個項目是掛靠性質,房產(chǎn)需要過戶到實際項目承建人名下,請問財務上要如何處理?

2024-04-08 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 22:48

同學你好。 不處理,等到實際款項到賬,再處理。 因為過戶給承建人,而不是過戶給同學公司。 如果你們簽訂了協(xié)議,可以用其他應收款過度下,沒協(xié)議不要處理。

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快賬用戶3629 追問 2024-04-09 06:53

款項不會來了,現(xiàn)在的問題就是房子要過戶給實際承建人。

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齊紅老師 解答 2024-04-09 07:50

實際承建人和你們什么關系?

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快賬用戶3629 追問 2024-04-09 07:51

說白了就是掛靠我們公司的老板

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:53

有協(xié)議嗎,有協(xié)議就直接銷掉就好了。 借:應付賬款-分包 貸:應收賬款 只要對方稅費沒少,對同學公司就沒有影響的

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快賬用戶3629 追問 2024-04-09 09:54

目前正在擬定協(xié)議中。

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齊紅老師 解答 2024-04-09 10:15

嗯嗯,協(xié)議擬定好之后,留存好,賬上銷掉就可以了

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同學你好。 不處理,等到實際款項到賬,再處理。 因為過戶給承建人,而不是過戶給同學公司。 如果你們簽訂了協(xié)議,可以用其他應收款過度下,沒協(xié)議不要處理。
2024-04-08
同學你好 你們做 借應付賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2024-04-09
借:應付賬款 貸:應收賬款
2022-07-02
你好,同學。以房抵債在實際工作中是比較常見的操作處理。 只是這里的抵債,在稅法上要視同銷售處理。 你這里要代扣相關稅處理的。
2020-12-21
需要預繳增值稅 建筑勞務 不可以 分包的勞務不能在分包了
2020-09-29
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