您好,我們自已加一個(gè),應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅這個(gè)是一般人的簡易計(jì)稅 小規(guī)模增值稅只有3個(gè)科目,通常涉及3個(gè)會(huì)計(jì)科目:“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。
請問老師我昨天做了一個(gè)實(shí)務(wù)的題目!問小規(guī)模納稅人不能使用的明細(xì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅!分別選項(xiàng)是:1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 2.應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 ,3.應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,4,應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅!我選的是4!但是題解析說:簡易計(jì)稅用于增值稅一般納稅人!但是今天復(fù)習(xí)經(jīng)濟(jì)法看到小規(guī)模這個(gè)是簡易計(jì)稅!
小規(guī)模季度開了120萬,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,可以嗎?沒有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,需要添加一個(gè)還是用 應(yīng)交增值稅—未交增值稅也可以
老師,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款”、“應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅”、“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收”這三個(gè)科目期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,然后再到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目中嗎
應(yīng)交稅費(fèi) 簡易計(jì)稅 和 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 簡易計(jì)稅,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別嗎?工程簡易計(jì)稅用哪個(gè)?
會(huì)計(jì)科目中有”應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅“這個(gè)科目嗎?還是”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅“?財(cái)務(wù)軟件中自帶的科目是”應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅“
請問一下 哪個(gè)老師講的商貿(mào)業(yè)的賬務(wù)處理是最新的?推薦一下
我想把報(bào)表上負(fù)債變大 所有者權(quán)益類減少
實(shí)收資本可以用來買固定資產(chǎn)嗎
一般納稅人,建筑企業(yè),預(yù)交增值稅后,如果同一項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅金額與銷項(xiàng)稅一致,所有預(yù)交增值稅會(huì)退稅嗎?
收到退回保證金在現(xiàn)金流量表里計(jì)入啥
個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)成查賬征收,還可以轉(zhuǎn)回核定征收嗎
老師,現(xiàn)在做8月份的賬,9月份開具的報(bào)銷發(fā)票可以做進(jìn)賬嗎?
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 本季度做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 本季度能不能多勾選進(jìn)項(xiàng)票把轉(zhuǎn)出部分填平
老師 發(fā)票名稱開管道修復(fù)屬于建筑勞務(wù)嗎
收到員工交來的8月伙食費(fèi)個(gè)人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分。 向外支付的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分 管理費(fèi)用-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)貼單位 貸:銀行存款。 以上對嗎。還是其他方式
那是二級了,我剛設(shè)置了一個(gè)2221 01 12這個(gè)是三級了吧
您好,是的,設(shè)置了一個(gè)2221 01 12 這個(gè)是三級科目
謝謝老師 已經(jīng)弄好了。
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!