你450確認收入了話,填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄
老師好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售17.5萬,其中開普票12萬,開專票2.5萬,未開票3萬,是不是只有開專票的2.5萬需要交納增值稅,季度收入未超30萬是不是不用交附加稅?填申報表時系統(tǒng)會自動帶出應(yīng)交稅額嗎?
不開票收入需要申報增值稅嗎?如果需要的話,小規(guī)模納稅人季度收入(不開票)不滿30萬申報時需要填寫在哪一欄?
老師,小規(guī)模,季度申報,第四季度開票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個數(shù)字在增值稅納稅申報表里怎么填寫?
老師,小規(guī)模,季度申報,第四季度開普通發(fā)票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個數(shù)字在增值稅納稅申報表里填入哪一欄?
老師,小規(guī)模 這個季度開普票10萬 專票5萬 無票收入3萬,這個增值稅申報表咋填呀?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
你本季度未超過30萬,全部填寫在第10行,也就是在帶出來的7萬后邊加上你無票收入金額
超過30萬無票收入需要填寫在第第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一行
我的打開是這樣的
找到了,直接填450,還是填不含稅金額 ?
填寫不含稅銷售額
我收到無票收入450的時候會計分錄怎么做?
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金450 貸:主營業(yè)務(wù)收入450/(1+1%) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅450/(1+1%)*1%
好的,謝謝
客氣了,互相交流學習