按照最后一期的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初。
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請(qǐng)教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請(qǐng)問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個(gè)月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個(gè)錢是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺(tái),開具的二手車發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅是怎么申報(bào)的
補(bǔ)繳印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報(bào)表,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤(rùn)總額,怎么填寫。營業(yè)收入-營業(yè)成本,不可能得利潤(rùn)總額呀,還有其他費(fèi)用。
哦,只需要錄科目余額表期初數(shù)嗎?那些資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,總賬和明細(xì)賬要管嗎?
是一個(gè)一個(gè)的錄還是?他不是有一個(gè)創(chuàng)建賬套嗎?那你可以導(dǎo)入第三方數(shù)據(jù),我不知道是不是從這里導(dǎo)入,是需要導(dǎo)入什么文件,然后備份賬套放在哪里?
一般是可以導(dǎo)入的,你可以試一下不同的軟件它。操作有差異。 有余額表就按照余額表錄入期出就行。
哦,是只需要錄科目余額表數(shù),對(duì)嗎?
老師,我沒有弄過這種,你幫我看一下第三方導(dǎo)入那里是導(dǎo)入什么報(bào)表?
你好,要是軟件操作有課程。 然后你這個(gè)就按我操作的把期初數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去試算平衡就可以開始做賬了。
哦,這個(gè)軟件操作哪里有課程?
學(xué)堂官網(wǎng)去找或者咨詢客服。