你好,通常還需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表。 如果有固定資產(chǎn),還需要填寫資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表
請問老師,目前公司還沒有業(yè)務(wù),這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表該怎么填呢?
老師:新注冊小規(guī)模企業(yè),填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類表時(shí),提示有7個(gè)表不用填,可以不填的話,收入成本就沒有填列的表了?要怎么選擇?
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【0】元;2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【0.01】元;3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”;4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。。
老師您好,請問匯算清繳申報(bào)需要填幾張表?我只填報(bào)了這幾張可以嗎?報(bào)表列表 填表說明 《封面》 《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》 《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
小規(guī)模納稅人匯算清繳,申報(bào)了2017版A類所得稅年報(bào),還有個(gè)2016版關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表要填嗎?
老師,代扣代繳的個(gè)稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報(bào)銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過度類會計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個(gè)資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個(gè)累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財(cái)務(wù)辦公用具,財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個(gè)聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報(bào)是要怎么做啊?
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個(gè)人負(fù)擔(dān)是1550元,個(gè)稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)
可彌補(bǔ)年限5年8年10年這三欄怎么填?
你好,一般的企業(yè)是按5年彌補(bǔ)。 你這里只需要填寫每年負(fù)數(shù)的應(yīng)納稅所得額就好了,因?yàn)闆]有利潤是無法彌補(bǔ)之前年度虧損的。
之前可彌補(bǔ)年限5年都填0了有什么影響嗎?
你好,你是指應(yīng)納稅所得額也是按0填寫??
不是,應(yīng)納稅所得額應(yīng)該跟可彌補(bǔ)年限5年填寫同樣金額是嗎?
你好,應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)以后可以彌補(bǔ)的虧損是正數(shù)