你行,你做賬,按照實際的來。如果他多開了的那一部分,你可以不用做。如果是少開了的,你可以暫估
當月填寫了無票收入,次月開發(fā)票后直接附當月未開發(fā)票收入后面做附加可以嗎?因為我們銷售混凝土,標號是所有標號做了一個均價,如果單獨用數(shù)量×均價就對不上開票金額。所以紅沖的時候就造成不知道以什么價格沖
我們向供應商采購材料,該材料有模具費要我們承擔,但供應商開票時沒把模具費單獨列出來,而是把數(shù)量改了,也就是說發(fā)票上的數(shù)量跟實際到的材料數(shù)量不一樣了,但我們還是以實際數(shù)量來入庫,這樣的發(fā)票我們能接收嗎?
老師,①我們是小規(guī)模納稅人,銷售是銷售眼鏡,日銷售量,有鏡片,有鏡框,只是開銷售票子的(每個月報無票收入),還用寫出庫單嗎?因為一個月得賣上百個或者上千額的,店員也不會開出庫單了,直接是那種銷售票子,可不可以?我們購進的時候就是一張發(fā)票上寫的眼鏡片數(shù)量多少,這個也沒做過入庫單,直接就記憑證借庫存商品貸應付賬款是否可以 ②(本人是兼職會計)我還有一個公司是一般納稅人銷售煤炭購進的時候就是精煤多少噸及金額(正規(guī)發(fā)票單一品種),還用寫入庫單嗎?出庫的時候也是精煤,直接銷售也需要些出庫單嗎
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉(zhuǎn)到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當時材料計入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個月給客戶有返點,私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來是直接打到公司賬戶還是到供應商賬戶,具體流程是怎樣的。
會計離職,如何在電子稅務局解綁
24年公司不是小微企業(yè),25年2月達到小微企業(yè)標準,這還能按照小微企業(yè)標準繳納稅費嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人 截止到9月29日開票不含稅金額為478萬 從現(xiàn)在開始到12月31日 公司旗下的賬號全部都不進收入 ,工資和社保正常繳納 這樣第四季度無收入存在稅務風險嘛。 如何避風險呢
現(xiàn)在還可以報銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費是幾個點?
買電腦,簽訂合同的時候有顯示殺毒軟件價格,但結算時,對方將殺毒軟件作為贈品,不需要我方支付。對方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領導要求,要進行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費,水電費這塊的話,后勤提供給我們財務這邊的數(shù)據(jù)就是一個整的針對我們單位的數(shù)據(jù),那么這個能不能根據(jù)科室的收入占比來核算科室水電費的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
如果你按照他發(fā)票上的話,你的賬實不符。
我們?nèi)霂靻问侨サ敉捌さ闹亓浚蠋煹囊馑际前凑瘴覀內(nèi)霂靻紊系闹亓孔鲑~,但是我是以發(fā)票上的重量入庫,都要比我們?nèi)霂靻紊现亓慷?,那我月末直接調(diào)整數(shù)量可以嗎
你好,那對方給你開發(fā)票的時候是去掉桶的嗎?
有桶 的重量
那你們支付是不是也是有桶的?如果是的話,你得把這個桶的重量算進去
我們支付的時候有些是去桶皮的,但是發(fā)票他們是按聯(lián)單上的重量開的
那你們能不能讓他按照實際的來,他去統(tǒng)的就按照去統(tǒng)的來開。這樣的話,開的不行。
他們就是沒有這樣開,他們每次拉進來發(fā)票就一起來,這樣不行嗎
你們這種有風險,你購入的時候支付的是20。對方給你開了21,剩余的你沒有銷售出去的,都一直在存貨里面
重量我按發(fā)票入賬肯定會多,我月末的時候按實際入庫重量一次性調(diào)整重量可以嗎
可以的,可以這么做的,但是也有風險。因為稅務局那邊能查到你們收到的發(fā)票,然后也能查到你開出去的發(fā)票。他兩個有差額,這個不就是有風險了。
我們開出去的發(fā)票是按成品油重量來的有其他廢渣這些,收到的發(fā)票金額我們是全部入賬了的,就是存貨重量要調(diào)整的嘛,到時候稅務查我們庫存也對的上嘛?
對的是的,需要調(diào)整。那你們銷售的時候,不是按照扣除桶之后的,你購入的是按照扣除桶之前的不是