你行,你做賬,按照實(shí)際的來(lái)。如果他多開(kāi)了的那一部分,你可以不用做。如果是少開(kāi)了的,你可以暫估
當(dāng)月填寫(xiě)了無(wú)票收入,次月開(kāi)發(fā)票后直接附當(dāng)月未開(kāi)發(fā)票收入后面做附加可以嗎?因?yàn)槲覀冧N售混凝土,標(biāo)號(hào)是所有標(biāo)號(hào)做了一個(gè)均價(jià),如果單獨(dú)用數(shù)量×均價(jià)就對(duì)不上開(kāi)票金額。所以紅沖的時(shí)候就造成不知道以什么價(jià)格沖
我們向供應(yīng)商采購(gòu)材料,該材料有模具費(fèi)要我們承擔(dān),但供應(yīng)商開(kāi)票時(shí)沒(méi)把模具費(fèi)單獨(dú)列出來(lái),而是把數(shù)量改了,也就是說(shuō)發(fā)票上的數(shù)量跟實(shí)際到的材料數(shù)量不一樣了,但我們還是以實(shí)際數(shù)量來(lái)入庫(kù),這樣的發(fā)票我們能接收嗎?
老師,①我們是小規(guī)模納稅人,銷售是銷售眼鏡,日銷售量,有鏡片,有鏡框,只是開(kāi)銷售票子的(每個(gè)月報(bào)無(wú)票收入),還用寫(xiě)出庫(kù)單嗎?因?yàn)橐粋€(gè)月得賣上百個(gè)或者上千額的,店員也不會(huì)開(kāi)出庫(kù)單了,直接是那種銷售票子,可不可以?我們購(gòu)進(jìn)的時(shí)候就是一張發(fā)票上寫(xiě)的眼鏡片數(shù)量多少,這個(gè)也沒(méi)做過(guò)入庫(kù)單,直接就記憑證借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②(本人是兼職會(huì)計(jì))我還有一個(gè)公司是一般納稅人銷售煤炭購(gòu)進(jìn)的時(shí)候就是精煤多少噸及金額(正規(guī)發(fā)票單一品種),還用寫(xiě)入庫(kù)單嗎?出庫(kù)的時(shí)候也是精煤,直接銷售也需要些出庫(kù)單嗎
請(qǐng)教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項(xiàng)目上采購(gòu)的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開(kāi)了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了,項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目,再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫(kù)單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”,進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號(hào)的,但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒(méi)有做到這一點(diǎn),我會(huì)寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明給財(cái)務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說(shuō)我的做賬要求,我想問(wèn)一下老師們我這個(gè)處理能行嗎?有無(wú)更好的高效的辦法呢?
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開(kāi)始購(gòu)買的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開(kāi)發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無(wú)形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫(kù)了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品。這個(gè)數(shù)我們?cè)趺此愫线m。按照原來(lái)購(gòu)買數(shù)量-現(xiàn)在庫(kù)存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購(gòu)買的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
老師!您好!請(qǐng)問(wèn)我們公司拋農(nóng)業(yè)糞肥,屬于補(bǔ)貼審計(jì)單位,是農(nóng)業(yè)中心給結(jié)賬,我們實(shí)際耕地3萬(wàn)畝,但是農(nóng)業(yè)中心不管你干多少,都是只按2.6萬(wàn)畝結(jié)賬,我們做賬的時(shí)候,需要怎么做呢?
老師我是新手會(huì)計(jì),問(wèn)下12月記賬憑證錄完,再都做啥審核,過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,是這個(gè)順序嗎,還需要做什么
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
如果你按照他發(fā)票上的話,你的賬實(shí)不符。
我們?nèi)霂?kù)單是去掉桶皮的重量,老師的意思是按照我們?nèi)霂?kù)單上的重量做賬,但是我是以發(fā)票上的重量入庫(kù),都要比我們?nèi)霂?kù)單上重量多,那我月末直接調(diào)整數(shù)量可以嗎
你好,那對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是去掉桶的嗎?
有桶 的重量
那你們支付是不是也是有桶的?如果是的話,你得把這個(gè)桶的重量算進(jìn)去
我們支付的時(shí)候有些是去桶皮的,但是發(fā)票他們是按聯(lián)單上的重量開(kāi)的
那你們能不能讓他按照實(shí)際的來(lái),他去統(tǒng)的就按照去統(tǒng)的來(lái)開(kāi)。這樣的話,開(kāi)的不行。
他們就是沒(méi)有這樣開(kāi),他們每次拉進(jìn)來(lái)發(fā)票就一起來(lái),這樣不行嗎
你們這種有風(fēng)險(xiǎn),你購(gòu)入的時(shí)候支付的是20。對(duì)方給你開(kāi)了21,剩余的你沒(méi)有銷售出去的,都一直在存貨里面
重量我按發(fā)票入賬肯定會(huì)多,我月末的時(shí)候按實(shí)際入庫(kù)重量一次性調(diào)整重量可以嗎
可以的,可以這么做的,但是也有風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槎悇?wù)局那邊能查到你們收到的發(fā)票,然后也能查到你開(kāi)出去的發(fā)票。他兩個(gè)有差額,這個(gè)不就是有風(fēng)險(xiǎn)了。
我們開(kāi)出去的發(fā)票是按成品油重量來(lái)的有其他廢渣這些,收到的發(fā)票金額我們是全部入賬了的,就是存貨重量要調(diào)整的嘛,到時(shí)候稅務(wù)查我們庫(kù)存也對(duì)的上嘛?
對(duì)的是的,需要調(diào)整。那你們銷售的時(shí)候,不是按照扣除桶之后的,你購(gòu)入的是按照扣除桶之前的不是