你好 高新企業(yè)就可以的
離線申報第三季度所得稅申報失敗,顯示“選擇“高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅”時,必須填報字段jejslx,且其值應為C1或C2,優(yōu)惠金額(640951.120000)應滿足:當jejslx為C1時,等于(主表12行(1602377.790000)-“經(jīng)濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)新設立的高新技術(shù)企業(yè)在區(qū)內(nèi)取得的所得定期減免企業(yè)所得稅(0.000000)”)*0.4;當jejslx為C2時,等于(主表12行-“經(jīng)濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)新設立的高新技術(shù)企業(yè)在區(qū)內(nèi)取得的所得定期減免企業(yè)所得稅”*2)*0.6,怎么回事呢
1.某企業(yè)準備在5年后動用1000000元資金用于更新設備,在銀行復利年利率為10%的條件下,試問現(xiàn)在應存入多少資金?2.某公司新增一條流水線,投資620萬元,可用6年,期滿有殘值20萬元,按直線法提折舊。項目投產(chǎn)后每年可增加銷售收入300萬元,同時增加付現(xiàn)成本120萬元,所得稅稅率為25%。要求:計算各年的現(xiàn)金凈流量。3.某企業(yè)購置機器一臺,價值40000元,預計可用8年,期滿無殘值。每年可增加銷收入3600元,增加付現(xiàn)成本24000元,企業(yè)所得稅稅率為25%。要求:(1)計算該機器的投資回收期、年平均投資報酬率,并作出評價。(2)如果貼現(xiàn)率為10%,計算凈現(xiàn)值、內(nèi)含報酬率和年金現(xiàn)值系數(shù),并作出評價。
有高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?高新技術(shù)企業(yè)的證書發(fā)下來,在有效期的三年內(nèi),沒有研發(fā)費用可以嗎? 答過的老師請不要接這個問題了,想聽聽其他老師的建議! 謝謝
比方當年10月取得高新技術(shù)企業(yè)的證書,之前是按照取得前的稅率預繳所得稅的,那么次年做所得稅匯算清繳的時候可以全年按高新的條件做匯算清教嗎
假設甲公司2022年5月12日取得高新技術(shù)企業(yè)證書,有效期三年,2022年度、2023年度、2024年度可享受高新技術(shù)企業(yè)相應稅收優(yōu)惠。這三年的相應指標是否仍應符合國科發(fā)火[2016]32號等規(guī)定的認定條件,才可依規(guī)享受相應的稅收優(yōu)惠? 請問1、若是三年有效期后不去復審,那2022-2024年可以享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎 2、如果復審了,不符合,意思是說22-24已經(jīng)按高企享受的要退回?退回的滯納金罰款嗎?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
高新評定時是平定前面年度的吧比如22年取得證書,評定年度是19年至21年吧,23年可按15稅率優(yōu)惠,那么23年的研發(fā)費,高新收入,科技人員是不是也還要符合一定比例?
你好對的 是這么做的
是近三年合計符合一定比例,還是近三年各年度都要符合一定比例?
高新證書看前三年的 但是你申報加計扣除也有比例要求