你好 規(guī)范的說(shuō)這個(gè)是不可以抵扣企業(yè)所得稅 只能匯算調(diào)增的哈
我們有個(gè)公司向銀行貸款,入賬的時(shí)候是否可以只憑銀行扣款的底單作為入賬憑證,也還需要向銀行索利息發(fā)票嘛?如果沒有取得發(fā)票是不是企業(yè)所得稅就不可以稅前抵扣?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工的違規(guī)停車沒有發(fā)票,但是公司報(bào)銷了,這個(gè)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?不用調(diào)增?
企業(yè)以前年度應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證,且相應(yīng)支出在該年度沒有稅前扣除的,在以后年度取得符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證或者按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))第十四條的規(guī)定提供可以證實(shí)其支出真實(shí)性的相關(guān)資料,相應(yīng)支出可以追補(bǔ)至該支出發(fā)生年度稅前扣除,但追補(bǔ)年限不得超過(guò)五年. 針對(duì)上面的政策,今年取得以前年度的發(fā)票實(shí)務(wù)中該怎么操作?
公司的房東不給開發(fā)票,公司如果沒有所得稅前扣除,那么就是要多交所得稅了。如果公司沒有所得稅前扣除,已經(jīng)多交了所得稅,那么還有必要補(bǔ)開發(fā)票嗎? 目前公司多承擔(dān)的所得稅和如果開發(fā)票需要替房東承擔(dān)的稅款金額差不多。從利益上來(lái)說(shuō),公司也可以不開發(fā)票。 這樣操作可以嗎?違反稅務(wù)規(guī)定嗎,為什么
小微企業(yè)中,這些費(fèi)用作為營(yíng)業(yè)外支出 減少利潤(rùn) 實(shí)現(xiàn)少交所得稅的過(guò)程中有什么限制和要求:管理層餐飲支出、管理層超市購(gòu)物日常用品或食品、差旅費(fèi)、差旅產(chǎn)生的加油費(fèi)。 我看網(wǎng)上說(shuō)餐飲有限制,有的又說(shuō)沒有,實(shí)際到底怎么處理呢? 網(wǎng)上的文字抄錄如下: 餐飲發(fā)票可以抵扣多少所得稅呢?答案是:根據(jù)稅法規(guī)定,餐飲發(fā)票可以抵扣企業(yè)的應(yīng)納稅所得額的3%。具體來(lái)說(shuō),如果一個(gè)企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,那么該企業(yè)可以憑借餐飲發(fā)票抵扣3000元的所得稅。 需要注意的是,餐飲發(fā)票的抵扣額度是有上限的。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)可以將餐飲費(fèi)用的發(fā)票抵扣額度限定在當(dāng)期的全部應(yīng)納稅所得額的50%以內(nèi)。也就是說(shuō),如果一個(gè)企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,那么該企業(yè)最多只能憑借餐飲發(fā)票抵扣50000元的所得稅。
老師,在建的工程項(xiàng)目,印花稅計(jì)提和交納做什么科目?
公司幫員工集體申報(bào)個(gè)稅匯算清繳怎么操作
老師你好!我是新手小白,現(xiàn)在進(jìn)親戚的公司來(lái)記賬,親戚也是剛創(chuàng)業(yè),他現(xiàn)在有2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,3個(gè)銀行U盾,我告訴他,我可能拿不下來(lái),他就給我報(bào)了咱這個(gè)班學(xué)習(xí),也是才上課,覺得講的還挺好,我現(xiàn)在想問(wèn)一下,我現(xiàn)在要買幾個(gè)賬本記賬呢?幾個(gè)銀行賬本?請(qǐng)老師給我說(shuō)清楚一點(diǎn),我現(xiàn)在就去買,還有就是我怕給他的帳記成糊涂帳,老師,麻煩說(shuō)一下,該咋記帳,不會(huì)變成糊涂帳
老師,請(qǐng)問(wèn)貸款發(fā)放資金掛賬過(guò)渡戶,會(huì)計(jì)分錄怎么填寫
企業(yè)信用報(bào)告怎么看??
老師如何根據(jù)利潤(rùn)表個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,編制科目余額表
23年度符合扣除6萬(wàn)元費(fèi)用納稅人確認(rèn)扣除什么意思
老師,公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),原股東個(gè)人轉(zhuǎn)新股東個(gè)人,需要申報(bào)哪些稅種?
如果合同是24年到期的,但是沒開發(fā)票,稅務(wù)上要求補(bǔ)稅,那我們只能按無(wú)票收入去補(bǔ)稅,,如果后期開票了,那不就是交了兩遍稅了,那怎么辦
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照掛失,操作流程怎么做?
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