你好,這個是不包括的。
老師,企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)成本包括期間費(fèi)用嗎?
請教老師,填企業(yè)所得稅申報表時候的收入和成本包不包括營業(yè)外收入和期間費(fèi)用???
企業(yè)所得稅2行里面的營業(yè)成本包括三大期間費(fèi)用和營業(yè)稅金及附加費(fèi)用嗎?
老師,咱們在算所得稅費(fèi)用的時候是不是也把營業(yè)外收入和支出算里面了然后咱們申報企業(yè)所得稅的時候得營業(yè)收入,和成本包括營業(yè)外收入和支出嗎,包括稅金及附加和期間費(fèi)用嗎
老師,報企業(yè)所得稅,收入包括營業(yè)外收入嗎,成本包括期間費(fèi)用和稅金及附加嗎嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
收入10,成本6,稅金及附加0.5,期間費(fèi)用2,利潤1.5,我申報企業(yè)所得稅季報是填10-6=4,按照4交企業(yè)所得稅嗎
實際的利潤不是1.5嗎
你好,你不用管期間費(fèi)用,你只對照利潤表的項目直接填上去。比如讓你填營業(yè)利潤,你就填營業(yè)利潤,要填利潤總額,你就填利潤總額。
中間的利潤差怎么辦
你好,這個不用管。申報的時候直接申報就行