沒有,這個是填寫到勞務里面
一般納稅人運費屬于應稅勞務銷售額還是應稅貨物銷售額
增值稅稅負率本期即征即退貨物和勞務應納稅額÷本期即征即退貨物和勞務銷售額×100%其中的銷售額是指含稅還是不含稅呢?
公司開出去都是運輸服務的票,報稅的時候是屬于應稅貨物銷售額還是應稅勞務銷售額
我們公司是物業(yè)公司,開的發(fā)票都是物業(yè)服務管理費給客戶。我填寫增值稅申報表里面,這收入屬于應稅勞務銷售額,還是應稅貨物銷售額。?兩個選哪一個
學校的學宿費業(yè)務屬于免稅貨物銷售額,還是免稅勞務銷售額?
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
申報增值稅的時候填寫到應稅勞務銷售額嗎?
你這一個季度開了多少發(fā)票了呢?
這個是個稅退費手續(xù)費的,單位暫時停業(yè)裝修,沒有業(yè)務
填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面就可以
不用交增值稅么?
對,一個季度沒有超過30萬免征增值稅
填到這嗎
您這個是一般納稅人嗎?
填含稅收入還是不含稅收入呢
是一般納稅人
換算成不含稅收入,填寫在6%未開票收入里面
但是也是小微企業(yè)
換算成不含稅收入,填寫在6%未開票收入里面
剛剛就是填在6%未開票收入里面,主表就出現(xiàn)剛剛那個情況的啊
就填寫勞務里面就成
那就是還是要交增值稅嘛
對,一般納稅人就是需要繳納的