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老師我想問下,我們是中途建賬的,之前所有的數(shù)據(jù)都沒有了,現(xiàn)在是有實際的數(shù),那么我們老板先給的錢,然后今天才給發(fā)貨過來,這樣子期初余額的,預(yù)付賬款是不是要錄入余額

2024-04-01 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 18:51

您好,是的,這就是期初的數(shù)據(jù)

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快賬用戶1348 追問 2024-04-01 18:53

如果我不在期初錄入就是說三月份,現(xiàn)在錄入一個分錄可以嗎?那借方是預(yù)付賬款貸方科目用啥

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齊紅老師 解答 2024-04-01 18:55

您好,不作為期初也可以的 借:原材料? 進(jìn)項? 貸:其他應(yīng)付款-老板

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快賬用戶1348 追問 2024-04-01 18:57

我們是庫存商品,不是原材料,我們是內(nèi)賬做的,到底做啥?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 18:58

您好,借:庫存商品? 進(jìn)項? 貸:其他應(yīng)付款-老板

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快賬用戶1348 追問 2024-04-01 18:59

問題是這個錢之前就付過了???用其他應(yīng)付款還不是要付給老板,賬平不了啊

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齊紅老師 解答 2024-04-01 18:59

您好,之前是老板付的,本來就是公司欠老板的錢嘛

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快賬用戶1348 追問 2024-04-01 19:00

我們是個體工商戶

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齊紅老師 解答 2024-04-01 19:00

您好,個體工商戶也是這樣寫分錄呀

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快賬用戶1348 追問 2024-04-01 19:01

算公司付過款的,不是老板替公司付的

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齊紅老師 解答 2024-04-01 19:01

哦哦,借:庫存商品? ?貸:未分配利潤?

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快賬用戶1348 追問 2024-04-01 19:03

我們期初的余額錄入的時候,未分配利潤有四百萬呢?那就先用這個沖吧,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-01 19:04

您好,有庫存是增加?未分配利潤,不是減少,

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快賬用戶1348 追問 2024-04-01 19:06

未分配利潤貸方表示啥意思?增加嗎?為啥要用未分配利潤呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 19:07

您好,我寫?其他應(yīng)付款-老板,您說不好,說以前付了,當(dāng)公司付,資產(chǎn)增加要么負(fù)債增加,要么權(quán)益增加呀

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快賬用戶1348 追問 2024-04-01 19:08

那用哪個合適呢?問題是,還是說去期初錄入預(yù)付賬款余額呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 19:09

您好,期初錄入預(yù)付賬款余額這個也是負(fù)債,可以的,本期就平了 只是期初錄入預(yù)付賬款余額您還是得用另一個科目來平衡負(fù)債表的

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快賬用戶1348 追問 2024-04-01 19:10

借庫存商品。貸預(yù)付賬款,這不就平了嗎?對不對呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 19:11

您好,對,期初這個?預(yù)付賬款您用哪個科目來平呀

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