同學你好, 員工培訓的,可以開專票的,也可以抵扣
老師,員工的培訓費開的專票可以抵扣嗎?
專升本教育培訓機構,學員報名參加培訓,開發(fā)票的話。開學員名字還是可以開公司名字呀?
公司組織員工參加培訓,學校給開的培訓費專票,進項稅能抵扣嗎?
老師請問員工培訓費可以開專票抵扣嗎?
員工第三方培訓,培訓費是專票,公司可以抵扣嗎?
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產企業(yè)A是代加工,接受境內B公司委托生產服裝,原材料由B公司提供,A生產好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關原產地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應收賬款無關嗎?應收帳款不是減少了嗎