你好,那個(gè)做不抵扣勾選,直接視同普票做賬
我們當(dāng)月收到的專票本月不想勾選認(rèn)證,做憑證的時(shí)候可以直接將發(fā)票稅金計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)科目嗎?還是先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),賬務(wù)和當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選保持一致?
增值稅專用發(fā)票勾選認(rèn)證期限為多長時(shí)間?當(dāng)期取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在當(dāng)月未進(jìn)行勾選認(rèn)證就把它計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中?
公司酒開具增值稅專票!在認(rèn)證的時(shí)候怎么處理!是認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出!還是不抵扣勾選
做增值稅納稅申報(bào)表保存的時(shí)候,跳出來還有5條未勾選抵扣,但是以前都沒有發(fā)生過,是因?yàn)殡娮佣悇?wù)局更新,顯示當(dāng)月開票我方未認(rèn)證的份數(shù)么
一般納稅人當(dāng)月沒有開局發(fā)票和開進(jìn)發(fā)票,是不是可以不用進(jìn)行認(rèn)證抵扣,直接在電子稅務(wù)局進(jìn)行各項(xiàng)申報(bào)
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
您意思是不勾選,不認(rèn)證了?
是做不抵扣勾選那個(gè)功能