你好, 是的季度預(yù)繳的
凈利潤(rùn)按年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類中的利潤(rùn)總額減去實(shí)際應(yīng)納所得稅額嗎?還是減去本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額這一欄目的值?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳主表的本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額,是指1—3季度已繳所得稅嗎?
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,實(shí)際應(yīng)納所得稅額和本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額差個(gè)0.01,怎么處理?
稅務(wù)年報(bào)32欄本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額包括外經(jīng)證預(yù)交的所得稅嗎?這個(gè)金額怎么來(lái)
老師好,21年所得稅匯算清繳表32行本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅和21年(1-12月會(huì)計(jì)期間)賬面(應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅)借方金額一樣嗎
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
可是我24年1月份交的23年全年算的企業(yè)所得稅??梢蕴畹?2行里嗎
你好,你說(shuō)的是預(yù)繳的第四季度拉屎的話可以