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請(qǐng)問各位老師,會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì)啊 2023年1月1日,在建工程發(fā)生建筑成本 借:在建工程:1000萬 【已開票不含稅金額】 借: 進(jìn)項(xiàng)稅額 90萬 應(yīng)付賬款–某建筑公司1090萬 【按開票金額入賬】 2024年1月1日,在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),按暫估金額入賬 借:固定資產(chǎn)–房屋建筑物 2000萬 貸:在建工程1000萬 貸:應(yīng)付賬款–暫估入賬1000萬【不含稅】 2024年3月1日,收到發(fā)票109萬 借:應(yīng)付賬款–暫估入賬 100 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 9萬 貸:應(yīng)付賬款 109萬

2024-03-30 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-30 10:33

您好,對(duì)對(duì),您的思路好清晰

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快賬用戶1014 追問 2024-03-30 10:36

那2024年3月1號(hào)之后收到的發(fā)票,就不計(jì)入在建工程歸集了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-30 10:37

您好,是的,我們都完工記入固定資產(chǎn)了

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您好,對(duì)對(duì),您的思路好清晰
2024-03-30
你好老師,
2022-06-27
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 借:固定資產(chǎn)/在建工程22500 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商22500
2022-12-01
你好,同學(xué) 你之前暫估已經(jīng)計(jì)入了固定資產(chǎn) 發(fā)票收到和暫估沒有金額差異,那么直接作為附件 借,應(yīng)付賬款,暫估 貸,銀行存款
2023-01-02
你好,同學(xué) 你之前暫估已經(jīng)計(jì)入了固定資產(chǎn) 發(fā)票收到和暫估沒有金額差異,那么直接作為附件 借,應(yīng)付賬款,暫估72 貸,銀行存款72
2023-01-02
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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