你好 老師這里暫時(shí)沒有電子檔流程。員工自己填直接在個(gè)稅APP填好,有證書等材料需提交的上傳上去就行
老師,有個(gè)員工2萬每月的工資,申報(bào)個(gè)稅時(shí)我只需填入本期收入,專項(xiàng)扣除,起征點(diǎn)就可以了,附加扣除是不是年底清算時(shí)員工自己錄入做個(gè)稅繳納
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問。員工如果在個(gè)稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問。員工如果在個(gè)稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
我公司有員工3月在其他公司離職,5月到我公司來,4月沒有申報(bào)個(gè)稅,到年底個(gè)稅匯算清繳時(shí),沒有工資的這個(gè)月可以享受5000基本費(fèi)用和專項(xiàng)附加扣除嗎?
老師,員工每月工資8千元,沒有附加扣除和專項(xiàng)附加扣除,也沒有其他收入,平時(shí)預(yù)繳個(gè)稅時(shí)兩個(gè)個(gè)稅,來年匯算清繳時(shí)綜合收入沒有超12萬,是不是之前預(yù)繳的個(gè)稅就可以申請(qǐng)退回來
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進(jìn) 我舉個(gè)例子:清算期共取得價(jià)款100000元,可扣除地價(jià)款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項(xiàng)稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額, 這個(gè)土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價(jià)款口徑一致。 按此計(jì)算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項(xiàng)稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗(yàn)證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(jià)(10000)-銷項(xiàng)稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計(jì)算結(jié)果一致,進(jìn)一步說明“扣除地價(jià)”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價(jià)后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個(gè)驗(yàn)證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價(jià)才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個(gè)需要計(jì)算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價(jià)稅分離之后有很多位小數(shù)點(diǎn),怎么辦呀
長投個(gè)別報(bào)表順流逆流都得調(diào)整,合并報(bào)表只調(diào)整逆流對(duì)嗎 我問的不對(duì),是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤的時(shí)候,減去未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損失的時(shí)候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購買小金額縫包機(jī)用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個(gè)科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個(gè)人手里購買了一套住房(集資房),當(dāng)時(shí)沒辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開發(fā)商交的房款15萬,我們給房主付的購房款20萬。現(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購房發(fā)票只有15萬,剩下的5萬該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫???
老師我想問一下,申報(bào)社保的時(shí)候顯示已申報(bào)部分繳款,但是到社保費(fèi)部分繳納里面又沒有,這是什么情況
需要告知員工注意事項(xiàng),如果有其他收入自己也要申報(bào),有沒有這方面的樣板
沒有這個(gè)模板,這個(gè)是個(gè)人所得稅,員工自己瞞報(bào)的責(zé)任是他自己承擔(dān)的
員工會(huì)說沒人告訴他,他不知道,把責(zé)任推給公司或代扣代繳的申報(bào)人員
那你就自己寫個(gè)告知書。大概內(nèi)容就是,公司提醒員工需將所有收入如實(shí)申報(bào),由于公司無法監(jiān)控到員工私下的其他收入,所以以告知書的形式盡到提醒義務(wù),若員工有瞞報(bào),后果需自己承擔(dān)。
還有專項(xiàng)附加填寫要按要求如實(shí)填寫
不知道怎么寫
你把專項(xiàng)附加扣除這塊也加到上面的內(nèi)容去就可以了