最終廠家給你開票就可以
老師,我們是個(gè)體戶,對(duì)方給我們公戶轉(zhuǎn)的2萬,我們要給對(duì)方公司開發(fā)票,開材料票,也就是我們給對(duì)方提供材料,那我們沒有進(jìn)項(xiàng)票可以嗎?我們的供應(yīng)商只給我們提供材料清單可以不,領(lǐng)導(dǎo)說還要開個(gè)收據(jù),是應(yīng)該誰給誰開收據(jù)?
老師,我們買材料給供應(yīng)商代工,我們開材料發(fā)票給人家,代工的供應(yīng)商開給我們成品的發(fā)票,這兩個(gè)相減就是帶工費(fèi),我們開給供應(yīng)商的發(fā)票單價(jià)要調(diào)整嗎?這里面有其他的稅嗎
我們是乙方,甲方會(huì)把材料款打給我們,我們付給材料商,但是甲方要求材料商直接開票給他們,不開給我們,這樣能行嘛?
老師問一下,材料商起訴我們,然后我們現(xiàn)在要調(diào)解,材料商要求我們出具他們已付的款的律師費(fèi)以及給法院簡(jiǎn)易程序的官司費(fèi)用,但是這些費(fèi)用 的發(fā)票別人已開具給到材料商,我們這個(gè)費(fèi)用材料商讓直接打款給他們,那我們這部分的費(fèi)用能否稅前扣除啊
老師問一下,材料商起訴我們,然后我們現(xiàn)在要調(diào)解,材料商要求我們出具他們已付的款的律師費(fèi)以及給法院簡(jiǎn)易程序的官司費(fèi)用,但是這些費(fèi)用 的發(fā)票別人已開具給到材料商,我們這個(gè)費(fèi)用材料商讓直接打款給他們,那我們這部分的費(fèi)用能否稅前扣除啊
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
但是我們合同是跟材料商簽的,不是跟廠商簽的
可是你轉(zhuǎn)款是轉(zhuǎn)到了廠商那里,他們誰確認(rèn)收入誰就需要給你開票
你購入的材料也是材料商給你發(fā)貨嗎?
是廠商直接發(fā)貨到我們的工地上去的呢
是他直接發(fā)貨他確認(rèn)收入,那肯定應(yīng)該他給你開票的
老師,那不是沒材料商什么事了么
材料商會(huì)從廠商那收一部分錢的,但這是他們倆的事情,發(fā)票確實(shí)應(yīng)該廠商給你開
還有一種是,我們跟廠商簽一個(gè)代付協(xié)議,我們直接打款給廠商,然后廠商開票給材料商,材料商再開票給我們,這樣可以么
你好,也可以這樣操作。