你好,是歸屬于項(xiàng)目地稅務(wù)局
老師好!請(qǐng)問勞務(wù)公司不在注冊(cè)地范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)(承包的建筑業(yè)勞務(wù)施工)要去項(xiàng)目地交預(yù)繳稅嗎?
建筑業(yè)在外地做的工程項(xiàng)目必須要在施工地稅務(wù)局預(yù)交稅費(fèi)才能開具銷項(xiàng)發(fā)票嗎?在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交是什么流程?
老師你好,請(qǐng)問建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬,巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬,我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊(cè)地再交1萬還是3萬?
建筑工地項(xiàng)目不在公司注冊(cè)地,每次開發(fā)票都沒有在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開外經(jīng)證,稅款都是繳在了注冊(cè)地稅務(wù)局可以嗎?
你好,老師,我們是建筑企業(yè),外地工程預(yù)交稅金的時(shí)候工會(huì)經(jīng)費(fèi)已經(jīng)預(yù)交了,在公司注冊(cè)地稅務(wù)申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候,已預(yù)交部分能抵扣嗎?
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫(kù)存貸主營(yíng)業(yè)成本是吧
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來界定這兩種。 第二個(gè)問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級(jí)科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問題?答案和這個(gè)牛頭不對(duì)馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
老師,請(qǐng)問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
老師,建筑公司的增值稅申報(bào)表27行本期交納上期本年累計(jì)有270多萬,27=28+29+30+31但是只有30有數(shù)據(jù)150多萬,這是什么情況啊
你好,發(fā)圖片過來看一下
好的明天給您,打擾您休息了
不是這個(gè),跟這個(gè)表是一樣的,就是那個(gè)27行有個(gè)本年累計(jì)270多萬,30行有150多萬,28,29,31行都沒有數(shù)據(jù),這28+29+30+31不等于27行的數(shù)據(jù),是怎么回事呢,是不是在外地預(yù)交了呢?
你好!截圖里沒有150多萬那一行?
不是這個(gè)圖,跟這個(gè)圖一樣的就是那個(gè)30行本年累計(jì)7787.73的那個(gè)位置是150多萬,27行數(shù)據(jù)7787.73的那個(gè)位置上是270多萬,其他28,29和31都沒數(shù)據(jù),就是說27行不等于其他幾行的總和為什么?是不是在分期預(yù)交那行的本年累計(jì)是在外地交的在這個(gè)報(bào)表上不體現(xiàn)呢
你好!明天發(fā)截圖過來看看在說吧
老師,就這幾個(gè)數(shù),我弄不明白,為啥只有30行有150多萬,28,29,31這幾行數(shù)據(jù)為0,那27行的數(shù)據(jù)為啥有270多萬呢
你好!這里是累計(jì)金額,之前月的有繳納稅金
是別人家的報(bào)表,這些不太懂
12月份的報(bào)表
你好!這里是累計(jì)金額要看以前每期金額
老師,如果以前有預(yù)交的話應(yīng)該在28行有數(shù)據(jù),是在外地交的不體現(xiàn)在報(bào)表里,只體現(xiàn)納稅總金額嗎?對(duì)建筑行業(yè)的增值稅報(bào)表理解不了。
你好!按規(guī)定預(yù)交的也要填寫在申報(bào)表里
假如不填的話,填在附表里,主標(biāo)也應(yīng)該能帶出來的呀,正常情況下帶不出來又不填寫的話,報(bào)表是保存不上的呀,是異地預(yù)交有特殊情況嗎?不懂
你好!有的跨省的帶不過來,需要找稅務(wù)局維護(hù)后臺(tái)數(shù)據(jù)
那納稅總額怎么帶過來了呢,還能申報(bào)成功,怎么回事呢?一頭霧水
你好!納稅總額是根據(jù)發(fā)票金額過來的
那個(gè)已交稅總額也過來了呀
你好包括預(yù)交金額嗎?