您好同學(xué) 1、如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證過(guò)了,會(huì)計(jì)上做轉(zhuǎn)出了,但還沒(méi)稅務(wù)申報(bào),再轉(zhuǎn)回來(lái)應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的; 2、如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證,也沒(méi)過(guò)認(rèn)證期,應(yīng)該也沒(méi)有問(wèn)題,拿去認(rèn)證好了; 3、如果已經(jīng)稅務(wù)申報(bào)轉(zhuǎn)出了,就要去稅務(wù)局申請(qǐng)?zhí)幚砹?
從國(guó)外進(jìn)口貨物一批用于職工福利,已取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是直接不扣就行了
海關(guān)進(jìn)口增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師好,公司本月份銷項(xiàng)稅116289.95,進(jìn)項(xiàng)稅50249.59,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出90522.34,海關(guān)進(jìn)口增值稅8404.97,減免稅款280,請(qǐng)教老師,公司本月份應(yīng)該交多少增值稅?
老師,外貿(mào)企業(yè)海關(guān)進(jìn)口交的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話是要轉(zhuǎn)到庫(kù)存成本嗎?
老師我公司是進(jìn)出口企業(yè),上月有一批進(jìn)口料件轉(zhuǎn)作內(nèi)銷,在海關(guān)繳納了進(jìn)口增值稅\進(jìn)口關(guān)稅\增值稅緩息\關(guān)稅緩息,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅\進(jìn)口關(guān)稅\關(guān)稅緩息應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬(wàn),棄置費(fèi)用250000萬(wàn),用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬(wàn),35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?