你好,同學 可以的,在匯算清繳的附表105050里面納稅調(diào)整
請問我沒有票,但是入了費用 年底票還沒來,匯算清繳就調(diào)減費用,調(diào)增利潤,調(diào)表不調(diào)賬 那調(diào)表不調(diào)賬之后呢?賬做的一直是管理費用,不調(diào)賬不改賬,那管理費用一直在上面,那不就等于這個錯誤一直在上面,賬一直沒改?
我可以你咨詢一下嗎?就是我想問匯算清繳時納稅調(diào)整增加額部分怎么進行賬務處理?如果賬上不用調(diào)整的話那賬上的利潤跟申報表上的數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢
所得稅匯算清繳時,業(yè)務招待費調(diào)增,是調(diào)表不調(diào)賬對嗎,那么去年賬務報表的利潤與匯算清繳的利潤有差異,這個怎么解決
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動賬,只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了,那么我2022年的年度財務報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務報表的期初數(shù)吧
這個500元以下的零星支出,一個會計年度里可以有多張這樣的收據(jù)嗎?到時所得稅匯算清繳是不是需要調(diào)增? ?收據(jù)沒有身份證號也沒蓋章,那是不是要不就不入賬了?
老師如何區(qū)分在計算預付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報的
請問下老師,一般計稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應交稅金,在專票認證的時候進賬必須是當月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認證,是不是可以當月認證后抵減本月的銷項稅呢
老師我們公司是四個股東,兩個自然人兩個法人公司,那分紅的時候,我們是不是只代扣代繳自然人的個稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務風險
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,我們會有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個正確的金額
公司一個新來的員工,工作了4個月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
這樣處理:原來利潤不用沖減,只不過調(diào)增納稅
是的,你說的很對的,同學
如果是暫估材料致匯算清繳也沒有發(fā)票回來,那么也是調(diào)增納稅,調(diào)表不調(diào)賬,原來利潤也不去沖減嗎?謝謝!
是的,你說的很對,就是匯算清繳附表納稅調(diào)整
暫估入賬材料分錄怎么做:借:原材料 貸:應付賬款或現(xiàn)金,如果沒有發(fā)票回來,這條分錄不用處理嗎?
不用處理,因為業(yè)務是真實的