因?yàn)橐呀?jīng)說了是凈利潤(rùn),凈利潤(rùn)是已經(jīng)是最終扣完所有的,才能是凈利潤(rùn)。

老師好,這道題為什么答案是A不是B呢?題目說乙公司凈利潤(rùn)為1600,其中包括利息費(fèi)用160,意思不是扣除利息費(fèi)用之后的凈利潤(rùn)為1600么?那答案不應(yīng)該是(1600+160)*40%么?謝謝老師解答
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來自利潤(rùn)表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對(duì)?謝謝老師
老師,經(jīng)理給的數(shù)據(jù),利潤(rùn)表管理費(fèi)用本期金額填列為負(fù)數(shù),這個(gè)是什么意思呢?資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目期初-7萬,期末—200萬,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)金額—50萬,這2個(gè)表金額是不是勾稽不上呢
老師,還有一道不定項(xiàng)選擇題,第一題不是把研發(fā)支出變化支出在期末會(huì)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?可是到第四題問影響利潤(rùn)表項(xiàng)目的因素,答案卻解釋說不影響管理費(fèi)用項(xiàng)目,這是為啥呢
圖片題目,想不明白,老師說,按稅法角度,企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)大,會(huì)計(jì)方法選擇是當(dāng)期費(fèi)用大的,那么這道題應(yīng)該用后進(jìn)先出法,但如果企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)小,會(huì)計(jì)方法選擇當(dāng)期費(fèi)用小的,那么這道題應(yīng)該用先進(jìn)先出法,但是這道題沒說企業(yè)利潤(rùn)怎么樣的,是我思考方向錯(cuò)了嗎?
法人要轉(zhuǎn)錢出來自己用用途寫啥怎么樣合法合規(guī)這筆錢是民辦非企業(yè)
法人要轉(zhuǎn)錢出來自己用用途寫啥怎么樣合法合規(guī)這筆錢
老師請(qǐng)問我發(fā)的問題怎么可以刪除?
個(gè)稅那種情況下零申報(bào)呢
老師,假如我司之前售賣給代理商的機(jī)器是3萬一臺(tái),現(xiàn)在想以3.2萬回購,但方式是直接以當(dāng)時(shí)的銷售價(jià)格3萬做退貨,然后再單獨(dú)支付2000元一臺(tái)給他們,那這兩千塊我們應(yīng)該以什么名義支付?對(duì)方要給我們開什么發(fā)票比較合理?
老師您好,我姐不是我公司的員工也不在我公司買社保,她坐的高鐵的票能給我公司做賬當(dāng)成本票嗎?
老師您好,我是一般納稅人物業(yè)公司,我們把小區(qū)里一套房子出租給員工,對(duì)方每月轉(zhuǎn)500元,對(duì)方不要票,現(xiàn)在我確認(rèn)收入稅率按多少合適
老師,您好,請(qǐng)問下如果到一個(gè)公司做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,主要是要把哪幾方面的工作做好?
老師您好,購商品灰硬化地面,會(huì)涉及到土地使用稅,房產(chǎn)稅嗎
老師,3月電腦做賬,我自己做了手工賬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要不要登在增值稅明細(xì)賬里面呢?

