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老師,請問下發(fā)票紅沖了,進項稅額轉出繳納了增值稅,怎么做賬務處理,后面做的紅沖

2024-03-25 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 19:10

你好!你要做進項稅額轉出的分錄是嗎

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 19:11

是的,除了進項稅額轉出,對應的發(fā)票需要全部做賬務處理吧

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齊紅老師 解答 2024-03-25 19:11

你好!要看你當時拿到藍字發(fā)票如何做的分錄。

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:29

發(fā)票未入賬,就是紅沖了,進項稅額需要轉出

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:29

勾選錯誤

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齊紅老師 解答 2024-03-25 20:32

你好!如果你沒有入過賬,那么你進項轉出也不用做賬,只在申報表填寫轉出就行。

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:37

但是有繳納了增值稅

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:37

進項發(fā)票里面有體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2024-03-25 20:39

你好!是這樣,不管是不是交了增值稅,只要你一開始沒有入賬,后面就不用單獨做修改的。 除非你補上之前的憑證,然后再做更正的憑證

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:41

12月份調(diào)整分錄就只體現(xiàn)了進項稅額,我該怎么改,把這邊平賬

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齊紅老師 解答 2024-03-25 20:44

你好!你可以計入借營業(yè)外支出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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你好!你要做進項稅額轉出的分錄是嗎
2024-03-25
借:原材料等 負數(shù) ? 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出
2024-07-12
你好? 你多繳納了就做借方掛著。 到時你可以申請去紅沖發(fā)票? 在電子稅務局申請退稅的?
2021-07-02
會計處理進項稅轉出 貸方藍字 填增值稅申報表填進項稅轉出好,做負數(shù)分錄就行,然后報表填寫進項稅額轉出。你好,做負數(shù)分錄就行,然后報表填寫進項稅額轉出。 損益借:相關科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
2022-09-14
借應付帳款貸庫存商品,進項轉出
2020-12-07
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