你好!你要做進項稅額轉出的分錄是嗎
老師你好!我本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應該怎么做賬務處理... 本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應該怎么做賬務處理,因為對方把后面的合同終止了,沖紅的這份發(fā)票不用再開了
老師,請問收到的紅字發(fā)票是做紅沖發(fā)票處理還是做進項稅轉出?
跨年進項稅發(fā)票紅字沖紅,稅務增值稅報表進項稅轉出需要怎么做賬務處理
老師你好,請問跨年發(fā)票需要沖紅重開,繳納了的增值稅怎么辦,賬務處理怎么做
老師,請問公司12月開的進項發(fā)票認證了,后面因為商品名稱開錯了,就紅沖了這張進項發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報增值稅提示要進項稅額轉出,請問轉出的稅額賬務怎么處理?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
是的,除了進項稅額轉出,對應的發(fā)票需要全部做賬務處理吧
你好!要看你當時拿到藍字發(fā)票如何做的分錄。
發(fā)票未入賬,就是紅沖了,進項稅額需要轉出
勾選錯誤
你好!如果你沒有入過賬,那么你進項轉出也不用做賬,只在申報表填寫轉出就行。
但是有繳納了增值稅
進項發(fā)票里面有體現(xiàn)
你好!是這樣,不管是不是交了增值稅,只要你一開始沒有入賬,后面就不用單獨做修改的。 除非你補上之前的憑證,然后再做更正的憑證
12月份調(diào)整分錄就只體現(xiàn)了進項稅額,我該怎么改,把這邊平賬
你好!你可以計入借營業(yè)外支出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出