你好!你要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎
老師你好!我本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進(jìn)行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理... 本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進(jìn)行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,因?yàn)閷?duì)方把后面的合同終止了,沖紅的這份發(fā)票不用再開了
老師,請(qǐng)問收到的紅字發(fā)票是做紅沖發(fā)票處理還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
跨年進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅字沖紅,稅務(wù)增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請(qǐng)問跨年發(fā)票需要沖紅重開,繳納了的增值稅怎么辦,賬務(wù)處理怎么做
老師,請(qǐng)問公司12月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,后面因?yàn)樯唐访Q開錯(cuò)了,就紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報(bào)增值稅提示要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問轉(zhuǎn)出的稅額賬務(wù)怎么處理?
老師一般納稅人,3個(gè)股東5家公司,清算外賬往來調(diào)完了,內(nèi)賬需要調(diào)嗎
老師,出差沒人每天的差旅補(bǔ)貼怎么入賬啊,合并工資交個(gè)稅嗎
這個(gè)月社保有一個(gè)新增人員,怎么具體操作,然后申報(bào)
老師您好!我們公司購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備,因?qū)Ψ焦編ぬ?hào)被凍結(jié),設(shè)備款讓我們轉(zhuǎn)另外一個(gè)公司,發(fā)票由原單位開具,等解凍后,另外一個(gè)再退回設(shè)備款,我們公司再重新轉(zhuǎn)原單位,附件我們公司要求對(duì)方寫一個(gè)事由說明好一些,還是要求対方轉(zhuǎn)另一個(gè)公司的設(shè)備款重新做一個(gè)假合同好一點(diǎn)
老師,匯算清繳應(yīng)付暫估調(diào)增,我怎么做分錄,是不是把這部分調(diào)增到本年利潤(rùn)
老師麻煩問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓這個(gè)稅是怎么算呢
老師:我公司開通的抖店平臺(tái)借用給他人公司經(jīng)營(yíng),但是平臺(tái)上產(chǎn)生的費(fèi)用及收入從我公司賬號(hào)上進(jìn)行收款,再轉(zhuǎn)給另一個(gè)公司這種是違法的吧!我目前遇到的困境就是知道不合規(guī)合法但是不能明確提出不合適支出,請(qǐng)老師幫忙指教
結(jié)算銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師:賬面未分配利潤(rùn)過大,如何在股東不分紅的前提下,減少未分配利潤(rùn)?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有餐飲服務(wù),客人想要開發(fā)票,稅率應(yīng)該是多少?。坷习逭f還能開1%的,有這方面相關(guān)的政策嗎
是的,除了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)的發(fā)票需要全部做賬務(wù)處理吧
你好!要看你當(dāng)時(shí)拿到藍(lán)字發(fā)票如何做的分錄。
發(fā)票未入賬,就是紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出
勾選錯(cuò)誤
你好!如果你沒有入過賬,那么你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不用做賬,只在申報(bào)表填寫轉(zhuǎn)出就行。
但是有繳納了增值稅
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面有體現(xiàn)
你好!是這樣,不管是不是交了增值稅,只要你一開始沒有入賬,后面就不用單獨(dú)做修改的。 除非你補(bǔ)上之前的憑證,然后再做更正的憑證
12月份調(diào)整分錄就只體現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,我該怎么改,把這邊平賬
你好!你可以計(jì)入借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出