你好!你要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎

老師,小規(guī)模納稅人的利潤表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報表及附件一的哪個數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報個人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報,還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報?
老師您好,請問公司工商注銷和稅務注銷哪一個先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問題咨詢您
老師,為什么有些通行費稅額是0,而有些業(yè)務員拿來的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒變化
老師我想問一下,公司買的7800元的打印機,我是要做固定資產(chǎn)一會每個月折舊嗎還是做費用比較好
老師好,建筑公司給我公司開的建筑服務勞務費發(fā)票我公司要代繳個稅嗎?
您好,開具出口發(fā)票時型號與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問一下公司有其他業(yè)務收入的,沒開發(fā)票的,是不是跟主營業(yè)務收入合并到未開票收入里邊,一塊報稅。
是的,除了進項稅額轉(zhuǎn)出,對應的發(fā)票需要全部做賬務處理吧
你好!要看你當時拿到藍字發(fā)票如何做的分錄。
發(fā)票未入賬,就是紅沖了,進項稅額需要轉(zhuǎn)出
勾選錯誤
你好!如果你沒有入過賬,那么你進項轉(zhuǎn)出也不用做賬,只在申報表填寫轉(zhuǎn)出就行。
但是有繳納了增值稅
進項發(fā)票里面有體現(xiàn)
你好!是這樣,不管是不是交了增值稅,只要你一開始沒有入賬,后面就不用單獨做修改的。 除非你補上之前的憑證,然后再做更正的憑證
12月份調(diào)整分錄就只體現(xiàn)了進項稅額,我該怎么改,把這邊平賬
你好!你可以計入借營業(yè)外支出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出