同學(xué)您好! 您好! 業(yè)務(wù)招待費和福利費在銷售額中的比例并沒有固定標(biāo)準(zhǔn)。一般來說,業(yè)務(wù)招待費按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5‰。而福利費則通常按照實際發(fā)生額計入成本或費用,沒有明確的比例限制。
福利,差旅費,業(yè)務(wù)招待費的扣除比例分別是多少
請問業(yè)務(wù)招待費扣除比例 福利費扣除比例 廣宣費扣除比例 分別是多少?
老師你好匯算清繳時,福利費的比例、招待費的比例、是多少
福利費和業(yè)務(wù)招待費在比例在匯算清繳的時候公司比例是多少?
業(yè)務(wù)招待費、福利費的比例是銷售額的多少啊
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
發(fā)生額的60%是啥意思
比如業(yè)務(wù)招待費報了4萬,40000*60%小于銷售收入的千分之五。 這樣理解對嗎
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
我的福利費都是在管理費用里面,是不是不用在意比例
福利費在管理費用中列支,并不意味著可以忽視比例。雖然具體比例可能因企業(yè)類型和地區(qū)政策而異,但一般仍需控制在合理范圍內(nèi)。超過比例的部分可能需要調(diào)整或進(jìn)行納稅處理。