你好,可以計入制造費用-福利費
老師,您好!請問車間管理人員為了產(chǎn)品能順利安裝請客的是屬于制造費用嗎
老師,我們發(fā)放2021年的優(yōu)秀員工獎勵,如果是車間人員是不是就要計入制造費用職工福利費還是可以計入管理費用福利費
老師 請問每月發(fā)給員工的午餐費補貼以及中秋過節(jié)費,是屬于研發(fā)加計扣除中的福利費嗎 如果屬于是不是不能算人工費用 要算入其他費用
老師好,公司春節(jié)前給員工買的過節(jié)禮品,一人不到100塊,這個必須按照部門分拆核算嗎,能不能直接全算管理費-職工福利費里面,拆的話金額不大覺得不值得費那功夫
請問老師,返還的工會經(jīng)費可以用于過年節(jié)發(fā)現(xiàn)金福利嗎?
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
那老師匯算清繳的時候,福利費是只填管理費用福利費還是填制造費用和管理費用合計的福利費
你好,匯算的時候要都填寫的,可以用應(yīng)付職工薪酬把分錄過一下 借:制造費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
我用了應(yīng)付職工薪酬過的,但是匯算時不知道要不要把這部分填進去,按道理這部分應(yīng)該已經(jīng)進入了成本,不知道這里要不要填,還是直接就填管理費用-福利費部分
需要在匯算的時候填寫的
匯算的時候,制造費用-福利費也填在管理費用福利費里面嗎
在應(yīng)付職工薪酬的表里面 期間費用不填寫的
老師你好工資支出賬載金額填哪個數(shù)字稅收金額填哪個
賬載金額一般是 應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方金額
稅收金額一般根據(jù)工資表實際支付的金額