對的,平時季度預(yù)交是哪一個季度符合哪個季度就按小微不符合就不按小微是這樣的,最終以匯算清繳為準(zhǔn),稅款多退少補(bǔ)。
老師,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。如果我們的年度應(yīng)納稅所得額超過了300萬,還算小微企業(yè)嗎?
小微企業(yè)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)有三個,分別如下: 1、資產(chǎn)總額,工業(yè)企業(yè)不超過5000萬元,其他企業(yè)不超過5000萬元。 2、從業(yè)人數(shù),工業(yè)企業(yè)不超過300人,其他企業(yè)不超過300人。 3、稅收指標(biāo),年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元。 這三個都必須滿足才是小微企業(yè),還是,我們利潤總額是500萬,其他兩項(xiàng)不超過5000萬和300人,是小微企業(yè)嗎?
小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
老師請問,當(dāng)年企業(yè)超出小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所得稅按25%繳納。那來年如果企業(yè)利潤控制在300萬以內(nèi)或資產(chǎn)總計(jì)5000萬以內(nèi),還是可以按小微企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠吧?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計(jì)算嗎
問一下,殘疾人保障金在哪申報
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個老板名下幾個公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰
如果年底符合小微,再退稅
這樣的最終以匯算清繳為準(zhǔn),多退少補(bǔ)。