對的,是的,直接開商品的名字、數(shù)量、單價,不要填寫。
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師是這么一個問題,實操中,嗯咱是作為購買方,從對方廠家,比如說廣州進了一批貨,進了一批貨回來之后嗯,過了一個月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表,然后對方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負數(shù)的,然后回來我做這個賬的時候,因為他那個銷售折讓,光寫的合計金額是多少沒有具體的明細,我這個錢是應(yīng)該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品 適用的增值稅稅率為17%,2017年12月1日,該企業(yè) “應(yīng)收賬款”所屬明細科目的借方余額合計為300萬 元,,“壞賬準備-應(yīng)收賬款”科目的貸方余額為20萬 元,企業(yè)確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 1.8日,,向乙企業(yè)銷售M產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品單價為 2.5萬元(不含增值稅),成本為2萬元;由于是成批銷售,甲企業(yè)給予己企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開具了 增值稅專用發(fā)票,至本月未款項尚未收到,該項銷售 符合收入確認條件。 2.20日,丙企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回M產(chǎn)品10件,該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認收入,其單價 為2.5萬元 (不含增值稅),,成本為2萬元。 ,甲企業(yè)已 向丙企業(yè)開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為29.25萬元、期限為1個月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入科。 3.31日,年終清查財產(chǎn)時,發(fā)現(xiàn)2013年入賬的應(yīng)收賬款3萬元無法收回,確認人為壞賬。 4.31日,對應(yīng)收賬款進行減值測試后,確定“壞賬準備-應(yīng)收賬款”科目貨方余額為33萬元。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,編制會計分錄。 (答案中的金額單位用萬元表示) 在線編輯 云備份 轉(zhuǎn)為圖片 轉(zhuǎn)
請問我們?nèi)〉昧似胀òl(fā)票,款項也已支付,但是對方?jīng)]報稅,我們?nèi)氤杀居杏绊憜幔?/p>
購一套財務(wù)軟件16萬,入固定資產(chǎn)?
應(yīng)發(fā)工資總額+獎金=應(yīng)發(fā)合計,請問計提工會經(jīng)費的的基數(shù)是應(yīng)發(fā)工資總額還是應(yīng)發(fā)合計?
老師,在個人所得稅系統(tǒng)中當月計算個稅時為什么系統(tǒng)中沒有扣除“速算扣除數(shù)”部分呢?是在年終匯算時一起扣除嗎?
老師您好!民辦學校學費收入一般按幾個月分攤?
老師您好,有一批電腦以前年度錯計入長期待攤費用12萬,并且攤銷了7萬,現(xiàn)在審計要求調(diào)到固定資產(chǎn)中,我如何編分錄?
變地址,監(jiān)事要網(wǎng)上配合簽名的嗎?忘了
老師,利息為什么要扣除所得稅?
無還本續(xù)貸需要交印花稅嗎
@郭老師,法人可以另外開個個體戶嗎?這個個體戶和這個公司業(yè)務(wù)沒有關(guān)聯(lián),我想問的是以后交稅有沒有什么關(guān)聯(lián)?
那他開進來的票有認證的有沒認證的,我只能開認證過的吧相當于部分沖紅?如果沖沒認證的發(fā)票可能會導致整個發(fā)票不能用了。是我理解的意思吧?次月是不是還得做進項稅轉(zhuǎn)出了
目前不支持部分紅字吧老師?
對的,是的,是這么做的,可以紅沖一部分。
那就是對已認證的部分沖紅就行了吧,次月做進項稅轉(zhuǎn)出?賬務(wù)和申報表都得提現(xiàn)吧?沒認證的就不支持部分沖紅吧老師這個是那個文呢稅局還說支持部分認證呢但是實際未認證的部分紅沖就整張都用不了了。
一個是的。 第二個是的。第三個沒有認證的不用動。
謝謝寶子老師
不用客氣,工作愉快。