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請(qǐng)問一下兩年前賬務(wù),應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這邊我查了一下明細(xì)賬是之前所得及稅印花稅沒有計(jì)提直接支付的,我現(xiàn)在要怎么給余額結(jié)一下

2024-03-18 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-18 14:36

同學(xué)你好 沒計(jì)提你咋做的分錄

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快賬用戶8607 追問 2024-03-18 14:38

之前別人做的,直接 借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-18 14:39

不對(duì) 不計(jì)提印花稅的分錄是 借稅金及附加 貸銀行存款

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快賬用戶8607 追問 2024-03-18 14:40

我現(xiàn)在要怎么調(diào)整之前賬務(wù)?余額給清肯定,現(xiàn)在賬面上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-03-18 14:47

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后重新做正確的 或者補(bǔ)計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅

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快賬用戶8607 追問 2024-03-18 14:54

所得稅呢?怎么做?

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快賬用戶8607 追問 2024-03-18 14:58

補(bǔ)計(jì)提不是影響當(dāng)期損益了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:02

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

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快賬用戶8607 追問 2024-03-18 15:38

都影響當(dāng)期損益了吧

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:42

你可以做跨年的 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶8607 追問 2024-03-18 15:48

小企業(yè)會(huì)計(jì)

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:50

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

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同學(xué)你好 沒計(jì)提你咋做的分錄
2024-03-18
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
2024-03-18
你可以按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)掉,不平你調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)平,
2020-11-27
您好 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2021-03-06
你好,同學(xué)。 你這不平是屬于相關(guān)數(shù)據(jù)不全或不準(zhǔn)確 導(dǎo)致。你進(jìn)行全面財(cái)產(chǎn)清查,確定好數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性再進(jìn)行處理。
2020-11-07
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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