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利潤表的營業(yè)外收入增加導(dǎo)致利潤總額增加,資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎,應(yīng)該怎么調(diào)整

2024-03-16 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-16 11:23

您好 請問營業(yè)收入取得的現(xiàn)金還是銀行存款收款?

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 11:24

銀行收了10000剩下沒收回(應(yīng)收賬款)

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齊紅老師 解答 2024-03-16 11:25

那資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金 應(yīng)收賬款 未分配利潤欄次要調(diào)整 增加金額

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 11:29

就是,之前我們做了 借 應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(銷項已申報) 同月通過銀行存款收回10000 剩下款 我們開票開了700多萬在稅務(wù)系統(tǒng)上,但是所得稅季報的營業(yè)收入是沒有這個收入,稅務(wù)局要求我們把這部分收入調(diào)整到營業(yè)外收入,但是調(diào)整后我這邊是不是還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呀

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齊紅老師 解答 2024-03-16 11:30

您固定資產(chǎn)沒有做固定資產(chǎn)清理嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)? 這個分錄沒有寫嗎

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 11:31

之前會計沒有寫

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齊紅老師 解答 2024-03-16 11:32

那要補(bǔ)這筆分錄 然后固定資產(chǎn)清理要結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目或者營業(yè)收支科目

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 11:36

就是增加 您說的那個分錄 然后再增加 借 營業(yè)外收入 貸固定資產(chǎn)清理 嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-16 11:38

請問是賣了多少錢 賣虧了還是賺了?

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 11:43

不知道虧了還是賺了,這個應(yīng)該怎么查呀,我剛剛查到她之前有做 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 這筆分錄

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 11:49

是平價賣的,賣的二手設(shè)備 估計有點減值

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齊紅老師 解答 2024-03-16 12:25

借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(銷項已申報) 兩個固定資產(chǎn)清理分別是多少金額

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 12:34

兩個固定資產(chǎn)清理都是557346.49

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 12:56

老師,這個應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中怎么列式呀

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齊紅老師 解答 2024-03-16 12:59

兩個固定資產(chǎn)清理都是557346.49 那營業(yè)外收支科目都0啊 保本出售的

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齊紅老師 解答 2024-03-16 12:59

只需要做上面兩筆分錄就可以了

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 13:01

就是說我們資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表,季報都不需要動,只需要做 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(銷項已申報) 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-16 13:25

前面會計有沒有做這兩筆分錄入賬? 如果都做了 那不需要動財務(wù)報表跟申報表的

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 13:32

但是稅務(wù)局說我們銷售的時候已經(jīng)開了票,確定了收入,但是我們報表的收入里面又沒有,需要我們新增營業(yè)外收入,我實在不曉得怎么做他說的這個報表 然后還有一個問題,就是我們23年12月做了一筆勞務(wù)成本的暫估 借 工程施工 貸應(yīng)付賬款 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 這部分稅務(wù)局說我們少搞了成本 這個應(yīng)該怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2024-03-16 13:34

這個處置固定資產(chǎn)的收入 不計入會計收入 的收入 所以報表里面不會有收入的 營業(yè)外收入增加了 營業(yè)外支出對應(yīng)也要增加 因為您處置的時候沒有產(chǎn)生利潤或者虧損 是平的 少搞了成本?不懂什么意思? 是少結(jié)轉(zhuǎn)了 還是沒有發(fā)票?

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快賬用戶1250 追問 2024-03-16 13:41

不對 是懷疑我們增加了成本,就是我們23年12月做的這個暫估,稅務(wù)局說要調(diào)回去,是不是年底不允許暫估呀

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齊紅老師 解答 2024-03-16 13:42

如果確實發(fā)生了成本費用 暫時沒有取得發(fā)票 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 可以暫估入賬? 但是匯算清繳前要取得發(fā)票才可以稅前扣除

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您好 請問營業(yè)收入取得的現(xiàn)金還是銀行存款收款?
2024-03-16
同學(xué)你好 對的 這個需要增加的
2022-07-12
你好 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款或貨幣資金 增加,未分配利潤增加,存貨增加,應(yīng)交稅費增加
2025-02-15
資產(chǎn)負(fù)債表是不需要添加的,其他收益會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2020-11-24
您好,這個不影響利潤表。
2022-09-20
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