您好, 把去年的做負(fù)數(shù)分錄,收到發(fā)票再做正數(shù)分錄
前年暫估的8萬元發(fā)票回不來了,匯算清繳已做調(diào)增,請問帳務(wù)怎么處理?
暫估的成本 次月發(fā)票回來怎么賬務(wù)處理
老師 今年年底暫估的成本票 明年匯算清繳之前來票 該怎么做賬處理 還有一種明年匯算清繳之前來不了票該怎么處理
暫估成本入賬,匯繳前收到發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做
去年做了庫存商品暫估入賬,今年匯算清繳之前發(fā)票回來了,做了正常抵扣,今年該怎么調(diào)這筆賬?如果不調(diào)暫估一直掛在賬上
綠植租擺合同,需要繳納印花稅嗎
老師,記賬憑證,我先按流水日期做記賬憑證日期,做收付款憑證,對方科目暫掛應(yīng)收應(yīng)付,然后在做全月銷售發(fā)票,按開票日期做記賬憑證日期,在沖應(yīng)付,這樣可以嗎
老師好,我想問一下就是我是自己做動(dòng)漫短劇的法人是自己,成立小微企業(yè)的話,收入如何提到個(gè)人賬戶
老師,我是律師事務(wù)所,因?yàn)槭莻€(gè)人所,選的是小規(guī)模,但是這個(gè)里機(jī)沒有勞務(wù)成本,我在哪里添加一下呢
老師請問一下企業(yè)類型具體劃分標(biāo)準(zhǔn)是什么,大中小型 怎么分
外購物品用于抵債,用不用開發(fā)票給對方?老師
老師,商譽(yù)是用購買日的對價(jià)減去購買日可辨公份額,還是減去(可辨公加評估增值)的份額
老師現(xiàn)在印花還是減半征收嗎
老師,公司變更法定代表人,賬面上舊代表人有掛著應(yīng)付賬款,可以通過做轉(zhuǎn)股文件,直接轉(zhuǎn)到新法定代表人作為入賬憑證嗎
老師,你好,請問社保是按照實(shí)際工資繳納的還是說按照基本工資,就是比如廣州的基本工資是2500這樣的
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相當(dāng)于紅沖 更正是吧
是的,是的,就是這樣的
具體分錄是啥的呢
情況是銀行公戶付的款開回來的發(fā)票 年前做了費(fèi)用暫估
做正確分錄的時(shí)候是用費(fèi)用科目還是以前年度損益調(diào)整
用以前年度損益調(diào)整
然后我的稅怎么處理呢 要不要更正申報(bào)表呢 如果更正是怎么樣更正呢 更正第四季度還是在年報(bào)做調(diào)整呢
你不是前面入賬了,現(xiàn)在只是調(diào)下,已經(jīng)抵稅呀
就是我現(xiàn)在只需要沖掉負(fù)數(shù)。然后正數(shù),借以前年度損益調(diào)整。貸,銀行存款就可以了是嗎
發(fā)票是今年才開回來,今年銀行付款的
是的,是的一正一負(fù)就可以了