好,你去查一下的,他之前是不是做了無票收入,然后后期又開了發(fā)票,所以充了無票收入又做發(fā)票的。
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,是2022年1月才轉(zhuǎn)成一般納稅人的,我們基本上沒有進(jìn)項(xiàng)票,后期進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該也是不多,稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們申請寫加計(jì)抵減的報(bào)告,老師這種政策我們公司應(yīng)不應(yīng)該申請,這個(gè)對企業(yè)發(fā)展有沒有什么影響呢
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開了發(fā)票,并且是按照一般人補(bǔ)開的發(fā)票,這種情況我需要怎么辦,并且在這里您回答完我之后我沒法回復(fù)您,只能重新提交問題,不知道為什么,
老師,你好。我們是城市公交公司,主業(yè)務(wù)收入是公交車運(yùn)營收入,一般納稅人,我們線上售票開票是3%的稅率,其他收入都是無票收入。想問問看,開具3%的收入是簡易計(jì)算收入,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣。那么剩下的其他的無票收入我能不能在申報(bào)的時(shí)候選擇一般計(jì)稅然后進(jìn)項(xiàng)抵扣來申報(bào)呢?
老師,我們公司是一般納稅人選擇簡易征收的,平時(shí)開出的專用發(fā)票也是3個(gè)點(diǎn)的,那如果收入,這個(gè)稅額的科目應(yīng)該怎么寫的,這個(gè)是原來會計(jì)用的科目,我覺得用銷項(xiàng)稅額就是錯(cuò)了,但是又不知道正確的科目怎么寫,忘老師指點(diǎn)迷津,然后月末應(yīng)該簡易征收就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧,因?yàn)楸旧磉M(jìn)項(xiàng)就不可以抵扣,然后我們是回收公司,全部都是個(gè)人,根本就沒有進(jìn)項(xiàng)
老師,我們公司是一般納稅人選擇簡易征收的,平時(shí)開出的專用發(fā)票也是3個(gè)點(diǎn)的,那如果收入,這個(gè)稅額的科目應(yīng)該怎么寫的,這個(gè)是原來會計(jì)用的科目,我覺得用銷項(xiàng)稅額就是錯(cuò)了,但是又不知道正確的科目怎么寫,忘老師指點(diǎn)迷津,然后月末應(yīng)該簡易征收就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧,因?yàn)楸旧磉M(jìn)項(xiàng)就不可以抵扣,然后我們是回收公司,全部都是個(gè)人,根本就沒有進(jìn)項(xiàng)
老師去一個(gè)公司面試,9月份的增值稅沒有報(bào),大征期都要過了,老師我要是去上班應(yīng)該怎么做呢?
老師,家居企業(yè)賣家具出去,收到商務(wù)局打過來的家居以舊換新的款項(xiàng),要怎么入賬呢?
老師 我們是出口企業(yè) 因?yàn)槠綍r(shí)涉及到退稅,目前出現(xiàn)這個(gè)問題:供應(yīng)商給我們開的發(fā)票名稱是:*金屬制品*鋼波紋管涵(13個(gè)點(diǎn)的專票),我們要給國外開0稅率的普票,名稱開成:*黑色金屬冶煉壓延品*鋼波紋管涵,合同簽訂的商品名稱是:鋼波紋管涵,這種影響退稅嗎
一人有限公司,可以一個(gè)人注冊不需要其他股東什么的嗎
老師請問,建筑勞務(wù)按理是不能進(jìn)行勞務(wù)分包,但是實(shí)際的話分包給班組的勞務(wù)費(fèi),對于稅務(wù)的話就是勞務(wù)公司接受班組長發(fā)票認(rèn)可這個(gè)勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,公司安裝了光伏發(fā)電賣給國家電網(wǎng),我是入固定資產(chǎn),折舊是借管理費(fèi)用,袋累計(jì)折舊,。但是結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的這筆分錄我有點(diǎn)糾結(jié),請問是借其他業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)折舊嗎?還是借其他業(yè)務(wù)成本,貸,管理費(fèi)用
老師,運(yùn)輸行業(yè),比如我這個(gè)月開票100萬,輪胎占比20%,也就是我需要開進(jìn)來20萬的輪胎費(fèi),但是我實(shí)際開進(jìn)來50萬,多的30萬,能計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
機(jī)械廠開具發(fā)票后怎么做賬
在電商平臺賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么記賬呢
老師你好,我們是貿(mào)易公司,從別的公司購買的設(shè)備要出口的國外,請問報(bào)增值稅要怎么申報(bào),出口退稅要怎么申報(bào),怎么做賬,有沒有特別需要注意的
查10月的記賬憑證嗎,怎么查,還是查10月的納稅申報(bào)表
不管是查幾月份的,你去查之前的無票收入。
查記賬憑證嗎 我不懂從哪查,是從記賬憑證的分錄查,還是查之前報(bào)稅的記錄
哦,對的,是的,查你的記賬憑證,你看一下主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入有這個(gè)金額的吧,或者是不到這個(gè)金額,湊起來是這個(gè)金額吧。
那之前的無票收入,不報(bào)稅的嗎,申報(bào)表不也應(yīng)該之前有記錄嗎,直接查報(bào)稅的記錄可以嗎
之前的無票需要申報(bào)無票收入。
無票收入報(bào)的時(shí)候是哪一行那一列,表幾
附表一的第五列和第六列。
老師這個(gè)右上角都有暫存,保存,申報(bào),更多,重置,附送資料,然后左邊又有表一,表二,表三,表四,這個(gè)我是點(diǎn)擊表一,就要點(diǎn)擊一次保存,然后再點(diǎn)擊一次申報(bào)嗎,這個(gè)申報(bào)是每個(gè)表都要點(diǎn)一次的嗎
是的,對的,是這么做的。
已申報(bào)成功,怎么增值稅為0,是我報(bào)錯(cuò)了嗎,我們是簡易征收,增值稅為零怎么會有附加稅,怎么顯示0呢
咋回事呢
附表一,主表截圖看一下。
給老師了
給老師了
啊主表不全,你看一下34行是多少。
34行是58335.98元錢
就是你需要交納的稅款
這個(gè)不包括附加稅是吧,這個(gè)要交的稅款不是還要加上附加稅的嗎
不包含了,這個(gè)是增值稅的申報(bào)表。